一般納稅人營改增之后建好的嗎
老師,你好,我們是一家房屋租賃企業(yè)。有一家公司跟我們簽合同,然后沒有到期,他就退場了。然后有幾萬塊錢的違約金。我們開出的是租金的發(fā)票。這個我應該怎么做賬,計入哪個科目。是計入主營業(yè)務收入還是營業(yè)外收入。謝謝老師。
老師,想請問一下我們的辦公樓房屋分別是自用 然后再出租給兩家公司。這樣的話我做了收入以后需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?因為房屋大部門自用的。
你好老師,房產(chǎn)稅稅率有兩個:企業(yè)擁有的房產(chǎn),自己經(jīng)營用的是按房產(chǎn)價值的1.2% 一年 ;企業(yè)用來出租,收取租金的是按租金的12% 一年,但居民個人出租房屋是租金的4%一年。老師是1.2%的稅率是針對企業(yè)還是所有居民呢,每年都需要繳納的嗎
老師你好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將自己建造的門面出租出去,并收到租金的分錄怎么寫?按照投資性房地產(chǎn)核算還是經(jīng)營租賃的出租人核算?
老師,你好,問一下我們是中介公司,房東想要將房子托管到我們公司,然后以公司的名義租出去。租金20萬。那請問一下這個發(fā)票怎么開
期初應收賬款負數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個步驟,預付款30%,發(fā)貨款30%,驗收款30%<每次打款一個月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗收合格后,才能付預付款,預付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報銷嗎,如果能報銷,作為什么費用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
那在麻煩問一下老師營改增之前和之后的算法不一樣嗎?
不一樣的,增值稅稅率有區(qū)別,一個5%,一個是9%。
附加稅,2%,小型微利企業(yè)減半, 印花稅,1‰,小型微利企業(yè)減半, 房產(chǎn)稅,12%,小型微利企業(yè)減半, 土地使用稅面積乘以單價,小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%。
是營改增之前是5%,之后是9%嗎?
對的是的,是這么做的。
那意思就是房子是營改增之前建的,我們公司租上以后向外出租,比如收取的租金是10000元,然后10000*5,在按10000元的基數(shù)計算印花稅和房產(chǎn)稅就行了嗎?
附加稅按增值稅為基數(shù)計算的對嗎?
你好,你自己的房屋需要交增值稅、附加稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、企業(yè)所得稅。 附加稅是根據(jù)繳納的增值稅來, 土地使用稅按面積 其他的都是按照不含稅的銷售額。
老師你好,在麻煩問一下如果是租來的房子,在對外出租呢?
增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅。
知道了老師,謝謝
不用客氣,工作愉快