同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
稽查讓補(bǔ)交了2017年的企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,滯納金,她們那邊說我補(bǔ)完稅款寫個說明就完事了。請問這個需要去稅務(wù)所改報表還是再電子稅務(wù)局操作?改完的表還需要再申報一遍么?
老師好,我們企業(yè)補(bǔ)了現(xiàn)金收入,需要更正申報在2021年12月份增值稅申報表上面,需要補(bǔ)交增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,那么我的賬務(wù)與財務(wù)報表去年的需要變動嗎?去年已經(jīng)結(jié)賬了
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
去年11月份附加稅少算了今年4月份補(bǔ)交并修改了11月份的增值稅報表,這個怎么做分錄,
老師,去年8月稅務(wù)局查賬,納稅調(diào)增了2月增值稅報表的未開票收入50萬,可我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅報表3月及以后本年累計(jì)這個50萬都沒加上去,那是不是得更改報表,改哪張,怎么改
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策,其對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額,那對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥??
建筑施工活動板房租賃開幾個點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請問會計(jì)分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)跨年調(diào)整增值稅