分紅少了個稅少了呀,不是增加了
老師,假設(shè)我們公司的股權(quán)架構(gòu),從自然人改成公司股東形式的,假設(shè)我們A公司,去注冊一個A電子科技公司,投資A公司,然后A要是有利潤2000W,正常還要繳納高新15%企業(yè)所得稅,現(xiàn)在就是不用繳納企業(yè)所得稅,就可以先免稅的把這2000W給到A電子科技公司去用,然后A電子科技要分紅給股東的話,就只繳納20%個稅了,也就是少了企業(yè)所得稅這塊?是這么理解嗎.正常如果是自然人公司持股的話,2000W利潤要交繳納15%所得稅再繳納20%分紅個稅
老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 這個月開票開了330萬的值增值做收入 但是我們這個收入的服務(wù)期是未來 三到四年的服務(wù),所以費用計較少 費用都在后期 所以利潤有點高 是不是有收入了 個人所得,經(jīng)營所得 那里就要按利潤申報 但是我們股東沒有分紅 這個合伙企業(yè) 經(jīng)營所得應(yīng)該是等 有分紅了,才交個稅經(jīng)營所得稅吧 是不是都是零申報就行了
老師請問一下我的資產(chǎn)負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關(guān)系嗎?因為我12月份做了好多費用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的,可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系?因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后,我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個數(shù)對不上呢
請問老師,但是后面考慮變更股東,要分紅的話,像這種無票支出不合理的費用,是不是要多交分紅個稅 ?圖片自行寫了一個分錄,調(diào)增無票成本后,企業(yè)所得稅是增加了的,那凈利潤應(yīng)該是減少了,股東分紅是按照凈利潤分的,那凈利潤少了,分紅就少了,個稅也應(yīng)該是身高的呀?
老師,我想問一個所得稅的問題,如果匯算時,有票據(jù)但超出標準,我只用調(diào)增,繳納所得稅,但企業(yè)利潤還是減少了。也就少交了分紅稅。那我可不可以一些沒有正規(guī) 的票也做進去,到時候所得稅調(diào)增就是,企業(yè)利潤一樣減少了,可以這樣嗎
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
梁天老師為什么不講中級財管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個體戶經(jīng)營異?;謴?fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費收入,跟我們前面說的特許權(quán)使用費收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費的時候就屬于特許權(quán)使用費收入,這個我明白。但是我不明白是哪個環(huán)節(jié)還會有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個特許權(quán)費收入了?而且還要在提供服務(wù)時確認,是提供什么服務(wù)呢?這個地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
但是之前問的另外一位老師的答復(fù),說是個稅增加了。請老師根據(jù)圖片分析一下。因為要大發(fā)給老板。所以我還是謹慎一點。多謝
你自己想想 少分紅了個稅會增加嗎
明白了 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝