殘疾人開公司并不直接免稅,包括房產(chǎn)稅和土地使用稅。但是,國家為支持殘疾人創(chuàng)業(yè),出臺了一系列稅收優(yōu)惠政策。以下是與殘疾人開公司相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策及其文件依據(jù): 1.殘疾人個(gè)人提供的勞務(wù)免征增值稅。這是針對殘疾人個(gè)人而非其注冊的公司,但如果殘疾人注冊的是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或個(gè)體工商戶,且能夠提供殘疾證明,那么其提供的應(yīng)稅勞務(wù)也可以免征增值稅。這一政策依據(jù)是《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》第八條的規(guī)定。 2.殘疾人取得《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》后,可以享受創(chuàng)業(yè)扶持資金,最高可達(dá)2萬元。這部分資金可以用來支持公司的初創(chuàng)運(yùn)營,減輕殘疾人在創(chuàng)業(yè)初期的經(jīng)濟(jì)壓力。 3.殘疾人在租賃場地時(shí),可以享受場地租賃費(fèi)扶持,最高可達(dá)2萬元。 4.對于安置殘疾人的單位,如果在一個(gè)納稅年度內(nèi)月平均實(shí)際安置殘疾人就業(yè)人數(shù)占單位在職職工總數(shù)的比例高于25%(含25%)且實(shí)際安置殘疾人人數(shù)高于10人(含10人),可以減征或免征該年度城鎮(zhèn)土地使用稅。具體減免稅比例及管理辦法由省、自治區(qū)、直轄市財(cái)稅主管部門確定。這一政策依據(jù)是《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)稅收優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定。 5.殘疾人成立的生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè),如果符合一定條件(如企業(yè)的法定代表人或股東中,殘疾人持有的股份不低于30%;企業(yè)的從業(yè)人員中,殘疾人占比不低于20%等),可以享受免征企業(yè)所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅的政策。這一政策自2023年1月1日起實(shí)施,具體依據(jù)是國家稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施殘疾人就業(yè)促進(jìn)政策的通知》。

殘疾人個(gè)人所得稅減免政策是什么的?參照哪些字號文件呢?我享受優(yōu)惠政策和減免
請問公司房產(chǎn)稅和土地使用稅,公司虧損減免政策是什么?
房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅有什么優(yōu)惠政策
公司名下有買過來的法人名下的住宅,房產(chǎn),需要交土地使用稅嗎?房產(chǎn)稅和土地使用稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
月不超過三萬季不超過九萬的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅免征,這個(gè)政策原文是什么?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

