同學(xué)你好 這個(gè)不可以的

你好,買(mǎi)禮品送給客戶(hù)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,比如月餅茶葉那些
過(guò)年公司購(gòu)買(mǎi)酒水、禮盒的招待費(fèi)開(kāi)具的專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣吧?只要是入招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)都不能抵扣吧?
開(kāi)的茶葉發(fā)票能咋入賬,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣么?
買(mǎi)的茶葉,開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,做什么費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣呀?
月餅禮盒開(kāi)的專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個(gè)是嗎?
老師您好,發(fā)票開(kāi)出去后可以暫估材料開(kāi)始賣(mài)嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎
老師,會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,可不可以在手機(jī)上聽(tīng)課?
成本結(jié)轉(zhuǎn),銷(xiāo)售服務(wù)類(lèi),進(jìn)項(xiàng)服務(wù)發(fā)票沒(méi)收到也沒(méi)給貨款,如何暫估成本???
我公司凈資產(chǎn)為-36000,企業(yè)股東以5000元轉(zhuǎn)讓100%股份,需要交個(gè)人所得稅嗎
工資表多做了1元錢(qián),22塊錢(qián)大額救助我給工資表做成了21,這樣導(dǎo)致我賬跟實(shí)發(fā)差了1元錢(qián)。這種情況怎么辦,多發(fā)了1快
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅比例是按照交的稅除以收入是嗎
老師,10月份注冊(cè)的公司的,個(gè)稅下個(gè)月12月15之前申報(bào)對(duì)吧
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),法人的工資薪金稅前不得扣除,10月我不準(zhǔn)備申報(bào)了,我是需要在自然人扣繳端那個(gè)人員信息里把她減出去嗎?一減就是離職才能把人刪除,我該怎么做,是繼續(xù)0申報(bào)


為啥,有啥依據(jù)呢
同學(xué)你好 你收到的是普票不是嗎
但是農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣9的稅費(fèi)啊
你這個(gè)帶包裝的是精品茶葉了 不是農(nóng)產(chǎn)品呀