你好,稅率是多少的?這個(gè)不考慮進(jìn)項(xiàng)抵扣的嗎?
我們公司是乙方,甲方口頭說(shuō)承擔(dān)增值稅、稅金及附、個(gè)人所得稅,然稅金與工程款合計(jì)金額轉(zhuǎn)入我們公司對(duì)公賬戶備注只有勞務(wù)款,我們按含增值稅款開票工程款,對(duì)出差額就是稅金及附加個(gè)人所得稅的錢,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫,怎么才能體現(xiàn)稅金是對(duì)方承擔(dān)的,我們需要計(jì)提稅金附加嗎
單位付錢讓對(duì)方開票,對(duì)方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過(guò)去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說(shuō)附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會(huì)少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
請(qǐng)教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項(xiàng)稅額9元 的發(fā)票出去 價(jià)稅合計(jì)是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒(méi)有專票,按正常稅法計(jì)算的話,我需要承擔(dān)多少稅費(fèi) 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計(jì)算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
幫對(duì)方開票1萬(wàn),但是和對(duì)方說(shuō)他需要承擔(dān)增值稅13%及附加,所得稅25%,印花稅萬(wàn)分之三,那怎么把稅金一起算到開票金額里?
老師,核算小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除金額-允許彌補(bǔ)的年度虧損,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入總額是不含增值稅的吧?也就是說(shuō)我們實(shí)際開票金額要扣掉增值稅及附加稅和印花稅才是最后的收入總額嗎?計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候要扣除這些稅金嗎?
老師,500塊錢以下的勞務(wù),一定要去稅局代開發(fā)票嗎
老師,個(gè)體工商戶小規(guī)模開具1%普通發(fā)票,月開票金額小于10萬(wàn),賬務(wù)處理時(shí)收入用價(jià)稅分離嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,公司銷售二手車,二手交易市場(chǎng),已經(jīng)開具了一張5000元的發(fā)票,公司還需要開具同樣的5000元的發(fā)票嗎,還是直接做無(wú)票收入申報(bào)增值稅
老師,公司父母的股權(quán)轉(zhuǎn)給兒子了 是不之前原股東的注冊(cè)資本需要退回父母,兒子新股東新入投資款到公司
老師,我想問(wèn)問(wèn)減少注冊(cè)資本應(yīng)該準(zhǔn)備什么手續(xù)去哪里
老師,公司把手上的汽車(8年的二手車)銷售給老板了,但是二手車交易市場(chǎng)開發(fā)票只有5000元,實(shí)際上這個(gè)車應(yīng)該值3萬(wàn)元左右,我該怎樣操作
老師,你好,繳納個(gè)稅時(shí):分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)~代扣代繳個(gè)人所得稅 貸銀行存款,這是正常的做法,但是我同事是借管理費(fèi)用~管理費(fèi)用職工薪酬 貸銀行存款 ,這樣做正確嗎
營(yíng)業(yè)收入是十四萬(wàn)兩千左右
客戶咨詢公司1-6月份的抵扣票夠了嗎怎么查看呢,小規(guī)模公司,出了1-6月份的賬務(wù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是三十二萬(wàn)左右,這個(gè)要怎么看呢
健康咨詢公司,賣出養(yǎng)生類課程,這個(gè)開票應(yīng)該開什么項(xiàng)目的票呢?
增值稅6個(gè)點(diǎn),所得稅按5個(gè)點(diǎn)
你好,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半印花稅。你看下具體的是什么業(yè)務(wù)的,需不需要繳納。如果需要交的話,就按照哪一個(gè)交。我給你計(jì)算一下。
就按正常的稅率來(lái)算,要交稅
11.375%,附加稅按照6%,印花稅按照萬(wàn)分之3減半來(lái)的。
6%加6%*6%加上萬(wàn)分之3減半加5% anzhehejisuand
附加稅是增值稅的12%,印花稅就按萬(wàn)分之三,增值稅6%所得稅5%
你好,這些算出來(lái)是11.75%的
你是怎么算的,我想的一個(gè)問(wèn)題是,這些稅金加在票面上稅金還會(huì)產(chǎn)生稅的呀,無(wú)窮盡了,怎么搞
6%加6%乘以12%加5%加萬(wàn)分之3,合計(jì)起來(lái)的。
想的一個(gè)問(wèn)題是,這些稅金加在票面上稅金還會(huì)產(chǎn)生稅的呀,無(wú)窮盡了,怎么搞
我說(shuō)的這個(gè)問(wèn)題呢
兩種算法,6000÷1.06×11.75%?6000÷1.06。還有一種算法是6000÷1.06/(1-11.75%) 價(jià)稅合計(jì)
我說(shuō)的是按你這個(gè)算法算出來(lái)開票金額,但是票面的稅額又和按6000算的不一樣的,隨之附加稅所得稅金額都不一樣了,無(wú)限循環(huán)了,怎么搞
你把稅款一塊兒開到發(fā)票里面,就會(huì)造成這一種。如果你不想無(wú)限循環(huán)的話,就不要給他開發(fā)票,稅款額外收取。
要開票也沒(méi)法解決是吧,總是我們吃虧
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的。