計(jì)算提加計(jì)抵減部分:?當(dāng)計(jì)算出可享受加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),做如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額 ? 貸:其他收益 ●抵減實(shí)際應(yīng)交增值稅時(shí):? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額
計(jì)提是借應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸營業(yè)外收入;加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)時(shí)計(jì)提分錄,那如果現(xiàn)在不寫分錄到實(shí)際抵減的分錄要怎么寫的呢,一樣的寫的嗎
老師,加計(jì)抵減我們應(yīng)該適用5%,結(jié)果用了10%,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了稅款,分錄應(yīng)該怎么做,之前計(jì)提增值稅分錄是,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=未交增值稅,計(jì)提稅金及附加分錄是,未交增值稅減過進(jìn)項(xiàng)的5%再乘12%,現(xiàn)在補(bǔ)了稅款以后。我不清楚怎么做分錄
老師,公司有增值稅的加計(jì)抵減5%,這個(gè)月有20萬,我做帳是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額20萬 貸:營業(yè)外收入 20萬 公司有外銷,免抵退稅,所以加計(jì)抵減的增值稅進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出5萬,可以再做帳 借:主營業(yè)務(wù)成本 5萬 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5萬 這樣做帳,分錄對不
當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄是 借銷項(xiàng)稅1600 貸進(jìn)項(xiàng)稅1200 貸其他收益60(進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%) 貸未交增值稅340 現(xiàn)在2024年2月操作 202312所屬期有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000元, 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%: 50元也要轉(zhuǎn)出。 這筆加計(jì)抵減轉(zhuǎn)出50怎么分錄怎么做
高薪企業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除5%,加計(jì)的進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄?即增值稅少交。另外貧困人口也可以減免增值稅,又是怎樣的分錄呢
你好,請問公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給給個(gè)人,股權(quán)以100元轉(zhuǎn)讓,請問這家公司需要申報(bào)什么稅
老師,我是建筑公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,合同還沒下來,已經(jīng)干完了,15萬多,我現(xiàn)在想做收入,在合同沒下來的時(shí)候能做收入嗎
返給客戶的返利,匯款重復(fù),下次抵扣,應(yīng)該怎么做賬
下午好老師,請問下,現(xiàn)在認(rèn)證2023年的發(fā)票,會(huì)不會(huì)有預(yù)警,發(fā)票入賬是在2024年12月?
合同里數(shù)量12,每天15元,租賃了67天,發(fā)票金額13210,那這個(gè)加了幾個(gè)點(diǎn)。怎么計(jì)算
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做會(huì)計(jì)分錄嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
備注的政府家電補(bǔ)貼的開票的收入,怎么做分錄,能確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎
稅務(wù)季報(bào)需要填報(bào)表,營業(yè)成本一欄要包括管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用金額嗎
你好,公司銷售水泥砂子,從個(gè)人手里購買。這個(gè)人到一個(gè)公司開票給我們,開票還需要付款,我們再給收貨方開票,這是虛開發(fā)票嗎?只有銷售發(fā)票沒有進(jìn)貨發(fā)票,稅局那邊過不去吧?
老師,一般納稅人機(jī)器調(diào)試,稅率按照多少?
貧困人品減免增值稅,可以計(jì)到營業(yè)外收入
對于直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“營業(yè)外收入”科目。