你好,同學(xué) 這樣的話 做一筆調(diào)整 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅11.5
公司處置了一臺(tái)固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報(bào)表簡(jiǎn)易征收銷售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營(yíng)業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價(jià)值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營(yíng)業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個(gè)問題,我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營(yíng)業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報(bào)表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡(jiǎn)易征收欄次)。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師好!有一個(gè)商貿(mào)公司,若在今年4月國(guó)家辦理留抵退稅的時(shí)候公司里有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額并且辦理了留抵退稅。到了7月,稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)有部分的留抵稅額是未做無票收入沖銷銷項(xiàng)稅將留抵稅額退回給了公司26元。稅務(wù)局要做處罰: ①若罰款100元是否7月直接做 借:營(yíng)業(yè)外支出–罰款 100 貸:銀行存款 100 ②稅務(wù)局若是將查出的因4月未做無票收入退給商貿(mào)公司的26元,全額上交給國(guó)家26元,這個(gè)無票收入是接到處罰通知書的時(shí)候做 借:應(yīng)收賬款 226 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額 26 還是直接在4月份按照上述無票收入做賬,在7月份接到處罰通知書的時(shí)候再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–未交增值稅 26 貸:銀行存款 26 確實(shí)不是很懂在接到處罰是怎么處理賬目,還請(qǐng)老師詳細(xì)告知,謝謝!
老師,請(qǐng)問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個(gè)還要不要做,需要計(jì)提嗎) 2.增值稅納稅申報(bào)時(shí),營(yíng)業(yè)收入:是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開票收入(減按1%開票)78579.95元,未開票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開票金額,加入未開票金額后,系統(tǒng)提示:沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問下要如何填寫申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入(未開票收入+已開票收入),第三張圖是填寫提交后的提示。 請(qǐng)問下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
老師,子公司為母公司提供研發(fā)服務(wù),然后12月忘記開票了,在12月做未票收入,2024年1月再開票。那母公司和子公司做合并報(bào)表的時(shí)候需要做什么調(diào)整抵消分錄呀? 研發(fā)服務(wù)費(fèi)12月未付。服務(wù)費(fèi)含稅金額是106000元,未稅金額是100000元。 2023年12月母公司賬務(wù)處理是: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-委托開發(fā)費(fèi)用 100000 貸:應(yīng)付賬款 100000 2023年12月子公司賬務(wù)處理是: 借:應(yīng)收帳款-母公司 106000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 6000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 員工工資社保公積金及獎(jiǎng)金直接計(jì)入成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 85000 貸:應(yīng)付職工薪酬 85000 那做合并報(bào)表的時(shí)候需要做什么調(diào)整抵消分錄呢?
單親家庭,有親弟弟,我判給我爸,我弟弟判的我媽 這種情況下專項(xiàng)扣除,按獨(dú)生子還是按均攤
老師,我們公司想承包一個(gè)旅游景區(qū),我們作為承包方想對(duì)租賃方的固定資產(chǎn)改建,我們可以把改擴(kuò)建的固定資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)核算嗎?
增值稅加計(jì)抵減額是怎么算
增量留抵稅額和存量留抵稅額有什么區(qū)別?我們企業(yè)準(zhǔn)備申請(qǐng) 那選哪一個(gè)?
老師好,老板交代從8月份開始建賬,手里有期初庫(kù)存、1-7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表(管家婆系統(tǒng)里的),請(qǐng)問要怎樣填1-7月的累計(jì)數(shù)?
您好,想咨詢下:預(yù)付款充值的發(fā)票,可以稅前抵扣嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要交什么稅?
老師,蜜雪冰城會(huì)計(jì)難嗎。我們老板說開始想把蜜雪冰城的賬也給我,但是他一想我肯定做不了
【多項(xiàng)選擇題】7.現(xiàn)有A、B兩個(gè)互斥項(xiàng)目,A項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為50萬元,年限為4年;B項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為60萬元,年限為6年。假設(shè)折現(xiàn)率為10%。在用共同年限法(用最小公倍數(shù)法確定共同年限)確定兩個(gè)項(xiàng)目的優(yōu)劣時(shí),下列說法中正確的有( )。[已知:(P/F,10%,4)=0.6830,(P/F,10%,6)=0.5645,(P/F,10%,8)=0.4665] A.重置后A項(xiàng)目的總凈現(xiàn)值為73.40萬元 B.重置后A項(xiàng)目的總凈現(xiàn)值為107.48萬元 C.重置后B項(xiàng)目的總凈現(xiàn)值為37.70萬元 D.A項(xiàng)目?jī)?yōu)于B項(xiàng)目
老師,增值稅附加稅表的第一列增值稅稅額25000元,第三列留底退稅本期扣除額也是這個(gè)數(shù),這是什么意義,就是不用繳納增值稅和附加稅的意思嗎?
能幫忙解釋下嗎?
因?yàn)閷?shí)際交稅了,前期收入計(jì)入多了,剝離一部分是增值稅的部分
我的疑問是,為啥開了票,還報(bào)未開票收入
因?yàn)殚_的是零稅率的發(fā)票?
哦哦!好的!謝謝
不客氣,同學(xué),祝你工作順利