在附表2的第20行填報進項轉(zhuǎn)出
老師我們是購買方上個月購買的貨物進項稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購買方申請紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進項稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計入沒
我是購貨方,然后現(xiàn)在有一份進項發(fā)票被我們抵扣了,銷售方要求作廢紅沖,現(xiàn)在就是這個發(fā)票是由我們?nèi)ヌ罴t字信息表,還是有銷售方那邊操作,進入系統(tǒng)以購買方的身份進去填呀
老師,請教個問題:我公司購買材料,進項票未收到,但在當月進行認證抵扣了,幾個月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯了一個字,我開了紅字發(fā)票信息表,對方公司未開紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我,我在開紅字發(fā)票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣?
我第一月收到進項發(fā)票并勾選抵扣了。第二個月供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)錯誤,給我開來一張紅字發(fā)票。我想問我收到這張紅字發(fā)票,我是不是要填在增值稅表二,進項稅額轉(zhuǎn)出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額行呀!
老師,收供應(yīng)商一張紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票已抵扣,現(xiàn)需退貨,是需我方開具紅字發(fā)票申請表并進項轉(zhuǎn)出后,供應(yīng)商才能開紅字發(fā)票嗎?那我司沒金稅盤,只在電子稅務(wù)局開電子發(fā)票,那可以在電子稅務(wù)局開紅字發(fā)票申請表嗎?
老師,工資表出不來,個稅怎么申報比較好
老師您好,我剛接手的賬,2024年12份收到錢沒有做賬,還有支出的錢也沒做賬,我這個月給他做行嗎,還需要調(diào)賬嗎,是小規(guī)模公司
你好,老師,付租金的時候,有1000,實際支付了950。剩下50,做營業(yè)外收入嗎,還是做哪個科目
老師25年6月23日,代理稅務(wù)清算退了4月申報的第一季度企業(yè)所得稅,現(xiàn)在取消清算,需要準備啥資料,去稅務(wù)大廳。
抵扣進項發(fā)票是有多少抵扣多少?還是根據(jù)稅負率計算著抵扣?
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應(yīng)該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們和總公司簽的合同,對方用分公司給我們開票,是不是不行。我給對方說不行。那種情況下,可以接受分公司開的票。他們說總公司授權(quán)分公司就可以。
老師取消稅務(wù)清算,情況說明這么寫???
(2)項目質(zhì)量復(fù)核合伙人B注冊會計師曾擔(dān)任甲公司2015年度至2018年度財務(wù)報表審計項目合伙人,未參與2019年度財務(wù)報表審計。 違反 前任項目合伙人在擔(dān)任項目質(zhì)量復(fù)核人員之前應(yīng)冷卻兩年,否則因自我評價對獨立性產(chǎn)生不利影響(記憶) 老師,為什么冷卻期是兩年適用的是哪個條款解釋下呢
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進來不?