您好,沒有專門補提,我們是月末把 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(二級科目余額) 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅 交稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行

老師,請問小規(guī)模納稅人上月未計提附加稅,少計提增值稅,本月可補計提嗎,如何做分錄
計提增值稅分錄如何做
計提增值稅如何做會計分錄
老師上任會計未計提已經(jīng)繳納的增值稅和附加稅我這個月如何補提呢,補提的分錄如何做呢
小規(guī)模計提增值稅,如何做會計分錄
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
就是去年的收入一直沒有計提增值稅,今年需要把增值稅補計提分錄?
您好,去年我們的分錄是咋樣的呀,增值稅不是損益,不用提的,進(jìn)和銷結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
沒有借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)
您好,我們是小規(guī)模么,分錄里沒有增值稅,是不是不超30萬的普票免稅