不可以的,這種不能沖減你的銷(xiāo)售額 這個(gè)產(chǎn)品還有嗎?你折扣到以后的產(chǎn)品里面吧。
老師,我想問(wèn)你一下,本月我申請(qǐng)了一張紅字發(fā)票,我是購(gòu)買(mǎi)方,讓對(duì)方給我重新開(kāi)具,這張進(jìn)來(lái)的紅字發(fā)票是不是也需要在勾?這張進(jìn)來(lái)的紅字發(fā)票是不是也需要再勾選平臺(tái)認(rèn)證
小規(guī)模,4月開(kāi)了兩張專票,其中有一張9萬(wàn)是要作廢的,但是當(dāng)時(shí)在稅盤(pán)沒(méi)有點(diǎn)作廢,所以在7月的時(shí)候,本來(lái)作廢的那張專票就得交稅,7月也開(kāi)了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,但是這個(gè)季度開(kāi)的正數(shù)發(fā)票比紅字發(fā)票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開(kāi)回一張9萬(wàn)正數(shù)發(fā)票,等到開(kāi)正數(shù)金額比這張9萬(wàn)發(fā)票金額大的時(shí)候,我再開(kāi)9萬(wàn)紅字發(fā)票抵減。
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開(kāi)票的,想請(qǐng)教下: 規(guī)定上說(shuō),如果把折扣額和銷(xiāo)售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時(shí)可以按照折扣后的金額來(lái)交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個(gè)實(shí)際中遇到的疑問(wèn): 1、先賣(mài)東西給客戶,已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票之后才說(shuō)給折扣,然后把原來(lái)的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來(lái)重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,這種情況下,都沒(méi)有提現(xiàn)到折扣,但是銷(xiāo)售單價(jià)確實(shí)變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 2、銷(xiāo)售和折扣分兩張發(fā)票開(kāi),即比如銷(xiāo)售100塊,折扣20,那銷(xiāo)售開(kāi)正數(shù)發(fā)票100元,再開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會(huì)變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
如果,之前公司給我們開(kāi)的發(fā)票返利部分都是單獨(dú)一張紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在要改成直接將折扣部分開(kāi)在發(fā)票里不單獨(dú)開(kāi)紅字發(fā)票了,這樣操作可以嗎?
我們給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具75萬(wàn)的發(fā)票 購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票 這個(gè)月讓我們紅沖折扣18萬(wàn) 由他們申請(qǐng)紅字信息表 我們?cè)陂_(kāi)具紅字發(fā)票 老師如果他們開(kāi)具一張18萬(wàn)的紅字信息表 我們的票額是10萬(wàn)/張 我們是開(kāi)2張紅字發(fā)票還是一張紅字發(fā)票
同一集團(tuán)下的兩個(gè)子公司合并,如果合并時(shí)被合并的公司還有沒(méi)抵扣的專用發(fā)票,這個(gè)到合并方怎么處理
老師您好!在這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)可以加上運(yùn)輸服務(wù)嗎?打算開(kāi)運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開(kāi)票13個(gè)稅點(diǎn)
老師 您好 我們有一份合同 對(duì)方是電子版形式 打印出來(lái) 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務(wù)查賬后讓我們從小微企業(yè)調(diào)成一般納稅人,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說(shuō)不是小微企業(yè)后要補(bǔ)交六稅兩費(fèi)減半的另外一半,還帶滯納金,稅務(wù)給我的回復(fù):2023年度超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內(nèi)的六稅兩費(fèi)不能享受減半優(yōu)惠,應(yīng)盡快補(bǔ)交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務(wù)讓去聽(tīng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本涉稅信息報(bào)送的培訓(xùn),說(shuō)有不知道怎么填的問(wèn)問(wèn),填表說(shuō)明我看了沒(méi)什么不會(huì)填的,但是我也不知道填的對(duì)不對(duì),可以問(wèn)問(wèn)老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設(shè)備,一部分是應(yīng)用于整個(gè)廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計(jì)提折舊時(shí)這種公用系統(tǒng)設(shè)備折舊費(fèi)如何處理,另一種應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)的設(shè)備折舊我可以按照年限平均法將實(shí)際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分?jǐn)傊廉a(chǎn)品成本內(nèi)。這樣可以嗎
您好老師:?jiǎn)挝换?yàn)室購(gòu)買(mǎi)的酸堿柜4個(gè)六千元需要做固定資產(chǎn)嗎?,不做固定資產(chǎn)有影響嗎?
郭老師,我想問(wèn)一下,就是應(yīng)收賬款里面少了八百多塊錢(qián),我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么貸款多一個(gè)八百多呢?其他都沒(méi)有錯(cuò),就是應(yīng)收賬款這邊少了一個(gè)八百多,我要怎么調(diào)帳呢?
結(jié)息計(jì)入什么科目 怎么寫(xiě)分錄
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司不是因?yàn)橥稑?biāo)的原因,這邊甲方需要我們注冊(cè)資本實(shí)繳到位,這個(gè)注冊(cè)資本必須是以股東的名義轉(zhuǎn)投資款進(jìn)去對(duì)嗎,比如說(shuō)公司投入固定資產(chǎn),貨物呀,設(shè)備呀這些投入進(jìn)去,這個(gè)應(yīng)該怎么算呀,還有就是本來(lái)資金現(xiàn)在有點(diǎn)不足,估計(jì)也只能過(guò)一下賬后要抽出來(lái),這個(gè)以什么方式把錢(qián)拿出去比較安全,謝謝老師
但是這個(gè)意思不就說(shuō)明我紅沖了一部分金額嘛?
你好對(duì)的 是這么理解的
那我還是可以這樣操作吧?
就是按照我這樣的來(lái),就是紅沖掉了那部分金額,也是可以這么做的吧
你好,你紅沖的這一部分不允許抵扣增值稅de
老師,我還是不太懂
你想要降低你的銷(xiāo)售額的情況下,不允許這么做,需要全部紅沖,然后再開(kāi)新的發(fā)票
意思是這個(gè)折扣額是不能放在紅字發(fā)票里開(kāi)的嗎
你沒(méi)有聽(tīng)懂什么意思,不能單獨(dú)開(kāi)負(fù)數(shù) 你要么紅沖之前的發(fā)票,重新開(kāi),帶著折扣的。 你要么是下一個(gè)月有這個(gè)產(chǎn)品開(kāi)在下個(gè)月的這個(gè)產(chǎn)品里面。
我是說(shuō)開(kāi)紅字發(fā)票的時(shí)候選擇銷(xiāo)售退回 ,然后金額寫(xiě)要抵扣掉的金額,這樣也不行嗎
原因選擇銷(xiāo)售折讓
不能 折扣的不能這么開(kāi) 看規(guī)定
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。