你好,他抵扣了進項稅額,使得增值稅少了,增值稅減少了,附加稅也是減少了。
老師,采購材料,提供的專用發(fā)票,可以抵扣一部分增值稅,那計算所得稅時,抵扣完進項增值稅后繳納的那部分增值稅可以所得稅稅前扣除嗎?
您好老師,請問建筑行業(yè)項目在異地預(yù)繳增值稅及附加稅,都可以抵扣進項稅嗎,附加稅是否可以抵扣
一般增值稅可以抵扣,那附加稅也可以一起抵扣嗎?
老師,想問一下 增值稅的進項稅額加計抵減扣除入其他收益,那這個附加稅的差額也是進其他收益嗎
老師,一般納稅人進項稅可以抵扣銷項稅,除了來材料的進項稅可以抵扣,其他房租、水電費、通行費等費用專票也可以抵扣銷項稅是嗎?
你好老師補繳以前年度的企業(yè)所得稅,小企業(yè)會計準(zhǔn)則金額不大,賬務(wù)怎么處理?直接:借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅繳納時:應(yīng)繳稅額,企業(yè)所得稅貸銀行這種做法行嗎?會不會影響利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不對還有別的做法嗎?
臨時工做了三天工,工資當(dāng)月發(fā)要做計提嗎
這個月付上個月的電費要做計提嗎
補交2021年房土兩稅5萬元,要交滯納金嗎?
老師您好! 朋友幾年前開了一家公司,注冊資本有幾十萬,但是沒有錢打進去?,F(xiàn)在需要減資,但公司有大幾十萬的收入,減資和收入的差額部分需要交個稅嗎?
老師,我出差定了3張機票,其中有一張是幫別人訂的,不是公司員工,打印電子行程單報銷,怎么把那一個人的信息剔除,不開在同一張發(fā)票上
老師 暫估入庫的材料、隨后發(fā)生了盈虧數(shù)對不上、怎么處理
老師,我們公司借出去的錢回不來了 可以全部做壞賬嗎?一千多萬呢 一次性做壞賬 需要訴訟判決文書什么的嗎?不知道稅務(wù)局認(rèn)可不認(rèn)可
老師,我公司是加氣站,在建工程已達到可使用狀態(tài)。但是做賬期間發(fā)票回來的不全,并且分不出來房租建筑物及地下的工程的成本,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
公司用的成本是移動加權(quán)平均法,是不是需要確認(rèn)一筆收入結(jié)轉(zhuǎn)一筆成本呀
所得稅也減少對嗎?
對這個材料可以作為成本費用,減少企業(yè)所得稅。
好的謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝