你好,這個(gè)不用補(bǔ)什么手續(xù)的,申報(bào)了就行。
老師好,若某員工每月工資5000,公司沒(méi)有每月發(fā)放工資(每月發(fā)放交稅其實(shí)為0),而是3個(gè)月一次性發(fā)放了15000,這樣就需要交稅了,現(xiàn)在一次性發(fā)的這種情況,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)如何做才好,謝謝。
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們跟專家簽勞動(dòng)合同,一個(gè)月1250工資,一年一次性支付15000元工資,現(xiàn)在1月份一次性支付2024年15000元工資,這個(gè)怎么做賬申報(bào)個(gè)稅啊
那請(qǐng)問(wèn)一下,我公司請(qǐng)了專家,1月份一次性付全年工資(2023年12-2024年12月)15000元,有勞動(dòng)合同,那我是應(yīng)該在2月份申報(bào)15000,還是分?jǐn)傄粋€(gè)月一個(gè)月報(bào)1250元啊
請(qǐng)問(wèn)一下,我付專家工資1月一次性付了專家1整年的工資15000(2023.12-2024.12),我做賬是直接計(jì)提15000,支付15000,還是支付15000,在每個(gè)月計(jì)提1250元,進(jìn)行分?jǐn)偘?/p>
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們1月份付了幾個(gè)專家一次性一整年的工資(2023年12月-2024年12月),因?yàn)槭切落浫肴藛T,申報(bào)時(shí)不給一次性扣除6萬(wàn)元,所以如果2月一次性申報(bào)我就需要交稅,所以我做成員工借款,之后每個(gè)月做工資從借款扣除,之后每個(gè)月申報(bào)分?jǐn)倲?shù)的工資,可以嗎
老師,給臺(tái)灣顧客開(kāi)發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開(kāi)的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?他們想合在一起開(kāi)可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開(kāi)發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶,沒(méi)法給我們開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開(kāi)紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)交稅嗎
老師,企業(yè)200萬(wàn)以內(nèi)利潤(rùn),所得稅稅率是5%?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)租賃費(fèi)稅率是1%嗎
要不要做個(gè)預(yù)支工資單的這樣的附件呢?
沒(méi)有必要啊,因?yàn)閱T工也沒(méi)有預(yù)支工資。
怎么沒(méi)有呢?我在1-4月工資表才分?jǐn)偭?000元,4月份發(fā)放了一次性發(fā)放工資給他15000元,這不算是預(yù)支嗎?
如果說(shuō)確實(shí)屬于預(yù)支的話,可以做個(gè)預(yù)支的單子