你好,總體來起來多了還是少了?或是明細能查到嗎?

老師是這樣的,我們公司是商貿(mào)公司,前期的外帳是給外面的人做的,之前一直沒做過進銷存表,他們每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按照當月勾選了多少進項,就按照那個進項來確認成本?,F(xiàn)在我接手回來了,我沒任何的頭緒應(yīng)該如何去接手,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個進銷存的問題?
老師,我們公司是商貿(mào)公司,前期的外帳是給外面的人做的,之前一直沒做過進銷存表,他們每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按照當月勾選了多少進項,就按照那個進項來確認成本?,F(xiàn)在我接手回來了,我沒任何的頭緒應(yīng)該如何去接手,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個進銷存的問題?
你好 老師 公司賬上存貨很多 然后查了一下都是以前年度的生產(chǎn)成本未結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的 但是對應(yīng)的產(chǎn)品早已不在了 現(xiàn)在該怎么處理好?麻煩詳細告知賬務(wù)和稅務(wù)方面
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)型企業(yè),然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做,大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做,我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補出來后發(fā)現(xiàn),按照加權(quán)平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實際庫存其實沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊,不會操作了
老師你好,公司之前進貨都開了進項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實相符,應(yīng)該怎么操作呢?
公司(一般納稅人)出租房屋,電費由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費時按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因為已經(jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費了6和13的稅率的東西,確認為13個點和6個點的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險點在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營者信息采集里扣除改成否,上個月也是給他申報的0工資,怎么修改,季度末申報可以扣除年度60000的額度,上個月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,您好,請問下什么是財務(wù)建模?
賬面比實際庫存要少,因為結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤
借庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳。如果已經(jīng)抵扣了所得稅,需要納稅調(diào)增。
我是直接調(diào)整庫存商品是不?
你好對的,是這么做的。