您好,就是這么做賬的
您好老師,去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是經(jīng)營(yíng)租賃機(jī)械租賃費(fèi),當(dāng)然做的是借:工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來(lái)電話(huà),說(shuō)這家企業(yè)注銷(xiāo)了,當(dāng)然給開(kāi)的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有交稅,讓我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢?
您好老師,去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是經(jīng)營(yíng)租賃機(jī)械租賃費(fèi),當(dāng)然做的是借:工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來(lái)電話(huà),說(shuō)這家企業(yè)注銷(xiāo)了,當(dāng)然給開(kāi)的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有交稅,讓我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢?
您好,我們公司主營(yíng)租賃勾機(jī)再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(fèi)(有發(fā)票才付款的)的款項(xiàng)是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里可以嗎?還是需要通過(guò)哪個(gè)科目過(guò)度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,合理嗎?還有就是有時(shí)候又主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,但是我們沒(méi)有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,是不不太好,應(yīng)該如何暫估
老師,我們是做鋼板租賃服務(wù)的,我們租進(jìn)來(lái)再租出去,租進(jìn)來(lái)怎么入賬呢,如果記入成本,分錄怎么寫(xiě)么,有進(jìn)項(xiàng)稅的,分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)貸方其他應(yīng)付款-法人(法人直接支付的)嗎
老師,我們是建材租賃公司,想請(qǐng)問(wèn)我們從其他地方轉(zhuǎn)租進(jìn)來(lái)的材料做會(huì)計(jì)分錄及支付轉(zhuǎn)租租賃費(fèi)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是否是以下這樣: 轉(zhuǎn)租入庫(kù)時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 支付轉(zhuǎn)租租賃費(fèi): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
我們是一個(gè)個(gè)體戶(hù),定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,