同學(xué),你好 可以 借:銀行存款 8 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理? 38 應(yīng)交稅費(fèi)? ?8/1.13*0.13
老師,我們公司買了一臺(tái)電視,然后轉(zhuǎn)賣給老板的朋友了,老板現(xiàn)在不想確認(rèn)這筆收入。并且進(jìn)項(xiàng)稅又抵扣了,賬務(wù)還沒(méi)有做處理,現(xiàn)在這種情況改該怎么做賬務(wù)處理呢,謝謝老師了
老師,公司有輛車,在老板戶下,折舊在公司賬上處理的,現(xiàn)在折舊完了,還有個(gè)殘值,20000,我需要把這個(gè)清掉的話,需要怎么處理?是直接做固定資產(chǎn)處置賣給老板個(gè)人可以嗎?還是怎么處理?
老師好,物流公司出售一輛貨車,二手車交易發(fā)票普票7萬(wàn)元,貨車已經(jīng)計(jì)提完了折舊,需要怎樣做怎樣的賬務(wù)處理?需要增值稅申報(bào)嗎?謝謝老師!
老師好,我公司是開(kāi)發(fā)商,欠施工方10萬(wàn)元工程款,公司財(cái)務(wù)開(kāi)了一張轉(zhuǎn)賬支票,施工方又欠開(kāi)發(fā)商朋友10萬(wàn)元,老板問(wèn)我們可以把這10萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬支票背書(shū)給他朋友嗎?具體應(yīng)該怎樣操作呢
老師你好,公司有輛車殘值還有38萬(wàn)元,老板賣給了他的朋友8萬(wàn)元,這樣可以嗎,賬務(wù)怎么處理,謝謝
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開(kāi)票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開(kāi)的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購(gòu)買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個(gè),請(qǐng)問(wèn)可以嗎
客戶2024年開(kāi)給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,金額沒(méi)錯(cuò),就是備注欄錯(cuò)了,是不是讓對(duì)方紅沖,再重開(kāi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理,是銷售費(fèi)用
老師,平時(shí)說(shuō)的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒(méi)有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒(méi)有,合同沒(méi)有,發(fā)票沒(méi)有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
低于了市場(chǎng)價(jià)要緊嗎
同學(xué),你好 不要緊的