不屬于免稅,記管理費(fèi)用中

投資者繳納的個(gè)人所得稅應(yīng)由投資者自行承擔(dān),該稅款不屬于合伙企業(yè)的稅款,不能計(jì)入合伙企業(yè)的費(fèi)用。對(duì)于合伙企業(yè)這個(gè)會(huì)計(jì)主體來說,該項(xiàng)稅款屬于代投資者支出的稅款,應(yīng)計(jì)入“其他應(yīng)收款”科目,以后將從合伙企業(yè)向投資者分配利潤中扣減。 老師,您好!請(qǐng)問我上面的這段話是不是說普通合伙企業(yè),經(jīng)營所得的股東個(gè)稅不能做到賬里面?
請(qǐng)問老師,增值稅減免部分如果是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額1000,貸:補(bǔ)貼收入1000 在實(shí)際繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000,貸:銀行存款4000,減免的1000應(yīng)該記入什么科目呢?
老師,之前稅控盤的服務(wù)費(fèi)280 元,做賬分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280,貸,銀行存款280,當(dāng)時(shí)沒有抵減,一直掛賬,現(xiàn)在想把賬調(diào)平,不在應(yīng)交稅費(fèi)科目顯示,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問老師億企贏續(xù)費(fèi)屬不屬于減免稅款之類的?在做賬時(shí),科目應(yīng)該進(jìn)什么科目???
老師,請(qǐng)問一下我看到之前會(huì)計(jì)留下來的賬,裝修款,機(jī)器款,辦公家具款這些做的是長期待攤費(fèi)用,貸銀存,請(qǐng)問一下這么做可以的嗎,可以一直掛在這個(gè)科目的嗎,這些不是應(yīng)該屬于費(fèi)用成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,想請(qǐng)老師幫忙解答一下 是做的內(nèi)賬
建筑公司開票可以開,商鋪新建墻體嗎?建筑服務(wù)*商鋪新建墻體,這樣開票可以嗎?建筑服務(wù)下選擇其他建筑服務(wù),
預(yù)繳增值稅抵減是在增值稅申報(bào)表哪一塊
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能加計(jì)扣除,現(xiàn)在要改24年的所得稅申報(bào)表,應(yīng)該怎么改啊?
工會(huì)申報(bào)記錄從哪查呢
應(yīng)交稅費(fèi)為什么要重分類?
讓法人掃碼選擇以辦稅員身份進(jìn)去開票可以嗎
合并報(bào)表的分錄怎么寫?第一年,母公司長投350萬,占子公司51%股份,子公司注冊(cè)資本為1000萬,第二年長投 400萬,那第二年的分錄怎么做? 和子公司的未分配利潤有關(guān)系嗎?和另外那個(gè)占49%的公司有關(guān)系嗎
兩年前出口退稅的單子,進(jìn)項(xiàng)忘了開出來,現(xiàn)在可以補(bǔ)開補(bǔ)退的嗎
建筑公司能開商鋪新建墻體的票嗎
您好老師,注銷時(shí)其他應(yīng)付款項(xiàng)的其他公司的款項(xiàng)轉(zhuǎn)收入是營業(yè)外收入嗎,需要繳納增值稅不

