《財政部?國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)
老師,附件中的技術轉(zhuǎn)讓,技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢,技術服務免增值稅怎么理解,我們是屬于現(xiàn)代服務業(yè)的信息技術服務可以免增值稅嗎,謝謝
老師,你好,有沒有技術轉(zhuǎn)讓相關文件或者,技術轉(zhuǎn)讓,技術咨詢,可以免增值稅和企業(yè)所得稅的文件
軟件開發(fā)服務合同和技術開發(fā)合同是不是不同的?技術開發(fā)合同登記備案后,可以享受免征增值稅,那軟件開發(fā)服務合同享受嗎?
納稅人提供技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務。 1.技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā),是指《銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》中“轉(zhuǎn)讓技術”、“研發(fā)服務”范圍內(nèi)的業(yè)務活動。 2.備案程序。試點納稅人申請免征增值稅時,須持技術轉(zhuǎn)讓、開發(fā)的書面合同,到納稅人所在地省級科技主管部門進行認定,并持有關的書面合同和科技主管部門審核意見證明文件報主管稅務機關備查。 老師,這條免征增值稅,還執(zhí)行嗎?針對什么企業(yè)?
財稅〔2016〕36號文件 附件3:(二十六)納稅人提供技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務,免征增值稅。 請問老師賣專利給其他公司,開票要按照6個點還是免稅
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應商了,清空倉庫了,應該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應商了,清空倉庫了,這個應該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
我司有筆研學旅行費收入8852元,研學旅行由某個教育公司承接,我司付對方4495元,這個4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當時收到的時候都做收入了應該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺空調(diào)的進項稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預防了對方單位一部分款項,現(xiàn)財務需要發(fā)送對賬單,請問對賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務報酬上個月忘記申報,如何補申報,在哪申報
今天法人股東往公賬打款2萬元,打款時備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
老師,現(xiàn)在依舊免稅吧,如果去科技局辦理了技術合同認定的話,技術交易額部分依舊免稅吧
是的,同時還需要稅局備案
老師,現(xiàn)在好像是留存被查
企業(yè)所得稅是留存?zhèn)洳?,增值稅還是要備案的
老師,是這樣的,文件規(guī)定,開發(fā)票分為四部分,第一階段開6%的發(fā)票,第二階段開13%的發(fā)票,第三階段開13%的發(fā)票,第四階段開6%的發(fā)票,這種情況下第一階段怎么開發(fā)票呢
已申請技術合同認定登記了,可免征增值稅
按理解,應開具免稅稅率的發(fā)票。建議與當?shù)囟惥执_認下
老師,第一階段我開的發(fā)票是研發(fā)和技術服務*某某項目開發(fā) 稅率是免稅,之前問過稅務局了,他說自行決定是否開免稅發(fā)票,資料留存被查。 老師,我現(xiàn)在疑問的點是開免稅發(fā)票有一條是與之相關的技術咨詢技術服務必須要開同一張發(fā)票,否則不能免稅,這是啥意思
這一條不理解,是指后續(xù)開發(fā)票,也要開免稅?
老師,您看就是這個規(guī)定,我不知道我的發(fā)票是否開錯,難道是要技術開發(fā)費和13%稅率的開在同一張發(fā)票上嗎?
從字面理解,是這個意思。免稅稅率與13%稅率在同一張發(fā)票
老師,它是與之相關的技術咨詢和技術服務要開在同一發(fā)票上吧,銷售貨物13%應該在另外一張發(fā)票上開具,這是另一個老師給我的解答
單就這個條款而已,字面理解,是應開同一張發(fā)票。咱們都是對這點存疑,建議與當?shù)囟惥执_認下