是的,對的,需要申報。
老師,我們保安分公司,昨天有活動,是另一個分公司派來的人給我們幫的忙,那么他們這部分人的工資,住宿費,餐飲費,交通費,我應該怎么入賬?這個分公司人員工資部分不給我們開發(fā)票,那么這個工資我應該怎么付?是需要給他們每一個人申報個稅嗎?
您好!我們單位有個員工我們申報個稅,工資也是我們發(fā),社保沒有我們交,在總公司交的,但總公司讓我在這邊工作扣除個人部分,導致其他應收款出現(xiàn)負數(shù),這個得做分錄
建筑行業(yè),項目上有個掛靠的項目經(jīng)理證,社保在我們公司交,我們每個月給他申報個稅,把個人承擔的社保部分做為應發(fā)工資,啥實際工資是0,這種情況下匯算清繳需要調(diào)增社保部分嗎?
建筑公司經(jīng)營范圍施工和分包,資質(zhì)只有勞務!現(xiàn)接了一個清包工2000萬!輔材100萬左右,剩下的大都是人工!我們是從總包接的貨,能再分包嗎?這么多人工,實際上工地上是班組施工,能讓他們給我們開勞務發(fā)票嗎?我們這邊做工資,是不是需要給工人申報個稅?。〗o他們繳納社保嗎?走工資薪金申報嗎?申報系統(tǒng)都是一個月月申報的,勞務工資都是好幾個月一起做一起發(fā)?這個怎么申報?沒處理過!
老師今年我們公司有幾個人員忘記報了,他們每個月工資是4000,我這個月把一年的工資(每人44000)全部申報個稅系統(tǒng),不會產(chǎn)生個稅吧?
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項目,為這個項目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎應該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因為各種原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務處理
一進來就是這個界面,進出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點擊,但是點確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現(xiàn)由我接任,關于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風險呢?
應該包含這一部分是吧?
對的對的包含在里面的。
那我們今年申報殘保金的話,是只申報我們公司內(nèi)部交社保的人員還是算上這些工人的?
也算進去,你做了應付職工薪酬。
但是這不屬于我們內(nèi)部員工,都沒有交社保,而且這些人也不是長期性的,是流動性的。
那你別做工資,你抵扣企業(yè)所得稅的時候,抵扣了,說是單位的職工。然后交殘保金了不屬于 臨時工的做勞務費讓對方去,沒有發(fā)票的抵扣不了所得稅。
那你的意思是不做工資,做勞務費,讓對方開發(fā)票
對的對的,是這個意思的。