你要把有發(fā)票的都要給外賬會計的。
我們公司的費用支出,沒有取得發(fā)票,對方以后也不會開給我們,外賬會計怎么做賬務(wù)處理
老師,我想問一下,如果做內(nèi)賬的話,那公司有兩年沒有請會計,然后我要之前的費用報銷單和銀行流水,該怎么弄呢?老板要我把這兩年的帳全部理一遍,我應(yīng)該從哪里下手呢?他外帳已經(jīng)請了,代辦公司
入職一家新辦公司當(dāng)會計,辦公司基本沒有任何辦公用品,需要會計去采購辦公用品,然后找老板報銷,最后老板直接把報銷的費用微信轉(zhuǎn)賬給會計了,怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,請問我做內(nèi)賬要這些發(fā)票費用票,又必須要給到外帳會計去做外帳,那我就是全部復(fù)印,還是說我做完了帳再給到外帳,我這邊不留單?有沒有我不用復(fù)印的其他方法?一個月單據(jù)復(fù)印下來也蠻多的
您好!我是武漢貝一食品有限公司新來的外帳會計房會計。我司2020年成立時請的代帳會計崔婉琴用的是銳捷,2022年8月請了專職內(nèi)帳會計鄭立也用的是鄭立?,F(xiàn)在公司請我做專職外帳會計,崔婉琴把外帳備份發(fā)給了我,她不讓我同她的帳號和密碼,我想用自已的帳號和密碼繼續(xù)使用原外帳,該怎么辦?請予以支持!
老師,公司購入茅臺酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計入什么科目,有什么風(fēng)險
老師,我們是購買方,買的肉,供應(yīng)商開的普票稅率1%,票開錯了嗎你 作為一般納稅人,這個普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報稅先填哪個表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個體工商戶,開進來1%的普票,這個怎么是1%
老師,請教下,企業(yè)所得稅申報表上的營業(yè)收入和利潤表上的營業(yè)收入金額一致,為什么增值稅申報表上的計稅依據(jù)銷售額合計不等于營業(yè)收入金額?申報表上的銷售額不就是營業(yè)收入金額嗎?
老師您好,現(xiàn)在看到賬上暫估的材料高于實際庫存,可以把賬上暫估的全部沖掉,以實際盤點的材料入賬嗎? 有什么注意事項?需要補稅嗎? 之前的都已經(jīng)做稅務(wù)申報了
私立學(xué)校 工資問題 老師 食堂員工 宿管門衛(wèi) 分別記入什么明細(xì)科目
沒有發(fā)票,有收據(jù)的呢
收據(jù)這些你單位內(nèi)賬自己做就可以了。
那我公賬報銷錢,銀行流水不就對不上?
如果說你的外賬影響對上的話,那就把收據(jù)什么的也得肯定給外賬的
我每個月要備用金報銷,那我備用金肯定要還,都有什么方法可以操作呢
就是你把這些單據(jù)都給到外賬,然后你用復(fù)印件做內(nèi)賬就成
我們一個月大概有兩萬多沒有發(fā)票費用,東西比較雜,是不是不交給外帳也行,只要不是從公司帳出就行,如果要提高成本的話,就要把收據(jù)整理好,給外帳做賬?還是老師您有什么更好的方法
正常的就是你把有發(fā)票的這些整理好以后交給外賬。然后沒有發(fā)票的你可以做到內(nèi)賬里面。