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內(nèi)賬會計怎么和外帳會計對接,沒有發(fā)票的費用怎么辦,費用報銷單要不要給外帳會計

2024-05-29 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-29 13:45

你要把有發(fā)票的都要給外賬會計的。

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快賬用戶5355 追問 2024-05-29 13:45

沒有發(fā)票,有收據(jù)的呢

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:45

收據(jù)這些你單位內(nèi)賬自己做就可以了。

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快賬用戶5355 追問 2024-05-29 13:46

那我公賬報銷錢,銀行流水不就對不上?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:47

如果說你的外賬影響對上的話,那就把收據(jù)什么的也得肯定給外賬的

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快賬用戶5355 追問 2024-05-29 13:50

我每個月要備用金報銷,那我備用金肯定要還,都有什么方法可以操作呢

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:50

就是你把這些單據(jù)都給到外賬,然后你用復(fù)印件做內(nèi)賬就成

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快賬用戶5355 追問 2024-05-29 13:55

我們一個月大概有兩萬多沒有發(fā)票費用,東西比較雜,是不是不交給外帳也行,只要不是從公司帳出就行,如果要提高成本的話,就要把收據(jù)整理好,給外帳做賬?還是老師您有什么更好的方法

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:57

正常的就是你把有發(fā)票的這些整理好以后交給外賬。然后沒有發(fā)票的你可以做到內(nèi)賬里面。

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你要把有發(fā)票的都要給外賬會計的。
2024-05-29
你好,最好的是留一個復(fù)印件,這樣你以后查賬的時候方便。
2023-03-15
您好,用管理員身份在銳捷里新建一個賬號就可以了,我們每個會計有個賬號呢,誰做的分錄就是誰的名字,好明確責(zé)任,具體的操作您咨詢銳捷客服,因為各版本的財務(wù)軟件用法有些差異。
2024-03-05
你好 轉(zhuǎn)給個人怎么做的
2021-03-07
你好 個人建議 先做目前的狀況的盤點 ,目前的資金,資產(chǎn),負(fù)債情況,差異,今年的收入成本利潤先大概順出來, 差異先放到其他應(yīng)收或應(yīng)付款中,留著今年慢慢差,要不光查詢,沒法工作了
2021-08-07
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