那個不一致很正常的,增值稅收入跟所得稅收入的統(tǒng)計(jì)口徑本身就不一致。 比如,銷售設(shè)備的收入是計(jì)入固定資產(chǎn)清理,要申報增值稅,但是不直接體現(xiàn)為營業(yè)收入
老師好,增值稅納稅申報表上的銷售額應(yīng)該和利潤表上的營業(yè)收入一致嗎?
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營業(yè)收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業(yè)收入是否等于利潤表的營業(yè)收入、增值稅申報表銷售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營業(yè)收入不是萬元表示嗎?
增值稅申報表的銷售額和所得稅申報表的營業(yè)收入是不是一致的
老師,增值稅申報表和利潤表的收入對不上,如果利潤表的營業(yè)收入加營業(yè)收入—政府補(bǔ)助的金額剛好能對上
老師,請問下所得稅申報A表里,營業(yè)收入是指利潤表上的營業(yè)收入嗎?需要加上營業(yè)外收入嗎?另外增值稅納稅申報表的銷售額大于利潤表上的營業(yè)收入可以嗎(因?yàn)橛袪I業(yè)外收入也交增值稅了)
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
明白了,謝謝!
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還有點(diǎn)問題,增值稅申報表上的銷售額和利潤表的營業(yè)收入不一致,除了固定資產(chǎn)清理不計(jì)入營業(yè)收入,還有哪些可能影響不一致,看這截圖上的銷售額應(yīng)該都要確認(rèn)收入的呢?
還有視同銷售的,不開發(fā)票也不做賬體現(xiàn)營業(yè)收入,但是要申報交增值稅。比如自產(chǎn)的商品做福利費(fèi)或者送給客戶