你好,營(yíng)業(yè)外收入,政府補(bǔ)助,你申報(bào)了增值稅嗎?
去年申報(bào)了未開(kāi)票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤(rùn)表本月?tīng)I(yíng)業(yè)收入是對(duì)得上的,今年我補(bǔ)開(kāi),分錄是先沖銷(xiāo),在做一筆開(kāi)票的分錄,但是我的增值稅申報(bào)表本月銷(xiāo)售額和我的賬上利潤(rùn)表本月收入對(duì)不上,申報(bào)表本月收入小于利潤(rùn)表本月?tīng)I(yíng)業(yè)收入,
增值稅申報(bào)表上收入和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入相等嗎,不相等可能嗎
老師,增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表的收入對(duì)不上,如果利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入加營(yíng)業(yè)收入—政府補(bǔ)助的金額剛好能對(duì)上
老師,請(qǐng)問(wèn)下所得稅申報(bào)A表里,營(yíng)業(yè)收入是指利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入嗎?需要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎?另外增值稅納稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額大于利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入可以嗎(因?yàn)橛袪I(yíng)業(yè)外收入也交增值稅了)
老師,如果出現(xiàn)了增值稅納稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額大于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入了怎么辦?現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)不能動(dòng)了,原因是電量度數(shù)補(bǔ)貼交了增值稅但是記到營(yíng)業(yè)外收入了,所以導(dǎo)致利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額,該怎么處理呢?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師,是3月前的小企業(yè)減免稅款,記營(yíng)業(yè)外收入了
你好,那也不應(yīng)該借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費(fèi)。
增值稅銷(xiāo)售額是100,你的所得稅營(yíng)業(yè)收入也應(yīng)該是100才對(duì)。