已經(jīng)有了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票了,不需要再開(kāi)發(fā)票了,你們按無(wú)票收入申報(bào)增值稅

個(gè)人銷售自己使用過(guò)的車輛給二手車經(jīng)銷商,按照思路來(lái)說(shuō),個(gè)人賣車應(yīng)該開(kāi)具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,個(gè)人收到錢,也應(yīng)該開(kāi)具發(fā)票。但是因?yàn)閭€(gè)人無(wú)法開(kāi)具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,所以這種情況下,個(gè)人是不是都會(huì)依靠二手車市場(chǎng)去辦理所有的流程,這樣子?
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)汽車,收款20萬(wàn)元,由二手車市場(chǎng)開(kāi)具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,2016年購(gòu)置時(shí)已按發(fā)票抵扣17%進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)如何繳納增值稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我是二手車銷售公司,小規(guī)模,我只能開(kāi)反向的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(就是我購(gòu)買二手車的發(fā)票),我銷售二手的車發(fā)票,自己不能開(kāi),是由二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具的,二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,票面上沒(méi)有稅額,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,怎么辦
銷售二手車開(kāi)具的是單獨(dú)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,如果納稅人還要專票,再單獨(dú)開(kāi)具專票,那不是重復(fù)了嗎?之前開(kāi)的統(tǒng)一發(fā)票也不用作廢?
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),這樣的話需要開(kāi)具發(fā)票給銷售方么?目前已經(jīng)有了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票了?請(qǐng)問(wèn)二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票的作用是什么?是哪方納稅的依據(jù)?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬(wàn),按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬(wàn),整年算完不超過(guò)6萬(wàn)收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬(wàn)分紅的20%稅款退回來(lái)呢
同一區(qū)域,無(wú)錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人開(kāi)出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開(kāi)專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。


老師 ,這個(gè)二手車銷售部統(tǒng)一發(fā)票是不論主體公司還是個(gè)人在銷售二手車必須要開(kāi)具的么? 不太明白這個(gè)的作用 能不能賣方給買方直接開(kāi)具普通發(fā)票就行,不開(kāi)具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票
可以賣方給買方直接開(kāi)具普通發(fā)票就行
1.不開(kāi)的話沒(méi)法上牌照吧? 2.這個(gè)二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票是什么意思,這個(gè)還有一個(gè)二手車市場(chǎng)的信息,請(qǐng)問(wèn)涉及到這個(gè)二手車市場(chǎng)要繳稅么?
有發(fā)票就可以上牌的,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票不是必須開(kāi)的,自己公司開(kāi)普票都可以。小規(guī)模按自己開(kāi)票上稅