你好填寫在營業(yè)外收入這個
老師 我們是銷售牙科器械的公司,我們有個業(yè)務(wù)系統(tǒng)叫千方百劑,我是根據(jù)這個系統(tǒng)里面的出庫單做銷售收入,即庫存商品一出庫 ,我就確認(rèn)收入。但是跟我們的開票情況不太一致,這兩者之間有差異,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報表里面的銷項(xiàng)稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅不一致,報稅時應(yīng)該怎么處理呢 報表怎么辦
老師,在填寫企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)往來,因?yàn)樨?cái)務(wù)報表里有一項(xiàng)是“其他收益”,但稅務(wù)系統(tǒng)里沒有這一項(xiàng),導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)自動計(jì)算的營業(yè)利潤和報表不一致,這種情況應(yīng)該把“其他收益”的數(shù)據(jù)填在哪里呢
老師,其他營業(yè)收入也是損益類科目,我是把個稅手續(xù)費(fèi)返還,從其他營業(yè)收入調(diào)出,填入其他收益。但是財(cái)務(wù)軟件利潤表營業(yè)收入減少了,我不知道其他收益變動體現(xiàn)在哪了,好像其他項(xiàng)目金額沒變動。如果我在申報表按調(diào)整后的營業(yè)收入填寫,也把其他收益填了,那它的利潤總額和凈利潤就和軟件里的不一樣了。我不知道問題出在哪
在上季度財(cái)務(wù)報表報送無誤的前提下,按照財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成的利潤表填報稅局里的利潤表。輸入“本期金額”的營業(yè)收入后,自動帶出的“本年累計(jì)金額”的營業(yè)收入也和財(cái)務(wù)系統(tǒng)相對應(yīng) 但是,把下一行營業(yè)成本對應(yīng)的相關(guān)信息錄入后,帶出的累計(jì)數(shù)就和財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)表對應(yīng)不上了 這是什么原因?qū)е碌??可以直接在稅局的?cái)務(wù)報表上把累計(jì)數(shù)改成和財(cái)務(wù)系統(tǒng)上一樣的數(shù)額嗎?
學(xué)校報年度企業(yè)所得稅,填寫民間非營利組織收入這個表時,財(cái)務(wù)報表年度里,營業(yè)收入是提供服務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入,但是這個表格只有提供服務(wù)收入,把這兩個數(shù)合計(jì)都寫在提供服務(wù)收入里面?支出里面只有業(yè)務(wù)活動成本和管理費(fèi)用,實(shí)際我們還有財(cái)務(wù)費(fèi)用這個數(shù)據(jù)填寫在哪里欄呢?要不然和填報的財(cái)務(wù)報表成本不一致
個稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,含個人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
老師,請問發(fā)票開的專票(物流輔助服務(wù)*倉儲服務(wù))——6個點(diǎn)的稅率,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?今天看老師講課,倉儲服務(wù)屬于簡易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣,我請問我這張專票屬于簡易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?
銀行的手續(xù)費(fèi)和利息費(fèi),是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費(fèi)可以抵扣,利息費(fèi)不能抵扣?
老師,個體工商戶可以開什么發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)的,
本公司是生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品。本月進(jìn)購了一批農(nóng)產(chǎn)品10公斤5萬元,領(lǐng)了4公斤,請問本月加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)是多少
老師10題劃線這里沒看懂?謝謝
老師支付個人勞務(wù)報酬單次小于800是公司可以通過支付的費(fèi)用報銷單直接入賬,不再代申報個人所得稅嗎
2000的稿酬費(fèi)不是(2000-800)*70%嘛?咋又是2000*56%了?
企業(yè)繳納工會經(jīng)費(fèi)時,是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)計(jì)算工會經(jīng)費(fèi)限額,不是按實(shí)發(fā)工資計(jì)算工會經(jīng)費(fèi)是嗎
采用銷售百分比法預(yù)測資金需求量時,若其他因素不變,非敏感性資產(chǎn)增加,則外部籌資需求量也將相應(yīng)增加。這句話為什么對的?不是敏感性資產(chǎn)增加才對嗎?
老師和稅務(wù)系統(tǒng)營業(yè)利潤和財(cái)務(wù)報表的不一致沒關(guān)系嗎
不要緊的,稅務(wù)局沒這個科目沒辦法,只能填寫到營業(yè)外收入