同學(xué),你好 這兩個軟件,沒有互通
老師,請問我們公司進(jìn)口兩條儀器,又銷售了出去,這兩臺是進(jìn)口的設(shè)備,是有免稅單的,通關(guān)的說直接用免稅單入賬不用開發(fā)票,這樣是可以的嗎?難道不需要開免稅發(fā)票嗎?這種有免稅單就可以不用開發(fā)票了嗎?
請問,外貿(mào)公司有一筆出口到俄羅斯的貨,一達(dá)通先報(bào)關(guān)出口到烏綜報(bào)區(qū),后面再出口到俄羅斯,報(bào)關(guān)單是9429開頭的,這兩張報(bào)關(guān)單都查不到退稅聯(lián),這樣的報(bào)關(guān)單可以退稅嗎?
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時沒有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報(bào)出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報(bào)?我們要如何來申報(bào)這個免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號,那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷了,要交增值稅了?
老師好!我想問一下,銷售出口(正常報(bào)關(guān))的產(chǎn)品,都要開出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請退稅,那這些外采的成品我們報(bào)關(guān)出口后,可以不開發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不申請退稅?
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
這樣操作是可以的是嗎
只是不享受退稅了 其他的沒有影響是嗎
同學(xué),你好 是可以的
老師退稅的話是不是要收到國外買家的貨款才可以退稅 收款這一塊比對嗎 監(jiān)控嗎 不收款就退稅有風(fēng)險(xiǎn)嗎
同學(xué),你好 不收款就退稅有風(fēng)險(xiǎn)嗎 有的
但是 是可以退的 就是有風(fēng)險(xiǎn)是嗎
同學(xué),你好 是有風(fēng)險(xiǎn)的
好的 謝謝老師
不客氣,祝工作順利