同學(xué)你好 是普票還是專票呢
老師,18年的房租一直掛著預(yù)付賬款的賬,發(fā)票是18年的,會(huì)計(jì)一直沒有把預(yù)付賬款房租給抵消掉,現(xiàn)在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 貸:預(yù)付賬款—房租 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 請問這筆年度匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎
老師你好,我想請教下,我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了,報(bào)表啥的都出了,不想再反結(jié)賬調(diào)整了,但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒有支付過的,有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付,還有些發(fā)票還沒開,那請問我這個(gè)第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調(diào)整么?那發(fā)票沒開的稅不知道的,要怎么計(jì)算呢?
老師,您好,請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛?,?dāng)時(shí)做賬做的預(yù)付賬款,對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯(cuò)一筆業(yè)務(wù),生產(chǎn)成本沒有進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整,請問在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應(yīng)該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務(wù)發(fā)票,所以得進(jìn)行納稅調(diào)整,當(dāng)事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報(bào)表賬務(wù)進(jìn)行處理還是通過以前年度損益調(diào)整
老師,我是建筑勞務(wù)公司,去年有幾筆勞務(wù)費(fèi)一直掛賬預(yù)付賬款,沒有發(fā)票也就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在想把結(jié)轉(zhuǎn)到成本,要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎,具體怎么做分錄
我是勞務(wù)公司,6-7月雇農(nóng)民工和無工作人員施工,勞務(wù)費(fèi)30多萬,這些人員工資怎么做,是在自然人扣繳系統(tǒng)新增人員開工資,還是代扣代繳。不超5000.工資都沒有付.都沒有社保。
老師,公司買了房,買了地,房款已付,地款一直未付,是否可以暫估入無形資產(chǎn)呢?攤銷年限怎么確定?謝謝老師
預(yù)算與實(shí)際金額控制在5%,老師,這個(gè)有計(jì)算公式嗎
離職人員的工資是做管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用的
老師,臨時(shí)工的勞務(wù)費(fèi),9月發(fā)放的,需要在8月做計(jì)提么?
老師,單位平臺(tái)電子簽章費(fèi)用是那一類分錄
老師,我們公司有自采砂業(yè)務(wù),我用的簡易計(jì)稅3%, 還有一個(gè)礦山修復(fù)工程,里面會(huì)涉及到石料銷售,這個(gè)工程我們會(huì)收到9點(diǎn)的工程發(fā)票,就是想問下這個(gè)石料銷售我是應(yīng)該簡易計(jì)稅3%,還是一般計(jì)稅13%,哪個(gè)會(huì)好一些,我們公司還有其他的工程項(xiàng)目目前走的是一般計(jì)稅,我公司是8月才從小規(guī)模變成一般納稅人的,從8月開始收專票的
老師, 新開的生鮮超市是小規(guī)模納稅人 想開個(gè)體戶分流營業(yè)額,怎么做才合規(guī)
869元課程是劉宏偉講財(cái)稅
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)車庫沒有賣,車庫出租的收入應(yīng)該開具什么發(fā)票,計(jì)入什么科目?成本是什么?
是加工費(fèi)的專票
借以前年度損益調(diào)整 借進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目又怎樣沖平呢?加工費(fèi)是不是必須要計(jì)成本才能正常入賬加工費(fèi)?
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 是在當(dāng)月就做嗎?
是的 和上面我給你的分錄一塊做