你好,是填不含稅的房租

老師增值稅專用發(fā)票不是包括不含稅金額加稅費(fèi)嗎為什么實(shí)操里開票價(jià)格含稅,金額也含稅,價(jià)稅合計(jì)不就是含稅金額加稅金了嗎,這樣不是矛盾的嗎
老師,印花稅是按不含稅價(jià)格去交,那我合同上簽金額的時(shí)候,是說含稅價(jià)款就可以嗎?還是說不含稅價(jià)…稅金…價(jià)稅合計(jì)………這么寫呢?
借:原材料 (根據(jù)入庫單金額,與發(fā)票價(jià)款數(shù)額一致) 原材料 (根據(jù)過磅單中扣收重量及不含稅價(jià)格) 材料成本差異 (負(fù)數(shù),根據(jù)扣收重量及不含稅價(jià)) 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 (發(fā)票中稅額金額) 貸:應(yīng)付賬款或銀行存款 (根據(jù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)) 老師我不明白以上分錄是什么意思
簽訂銷售合同按照不含稅價(jià)格,那這個(gè)合同價(jià)格就要和發(fā)票上的金額數(shù)一致是么?但是不含稅單價(jià)四舍五入乘上數(shù)量后與發(fā)票金額不一致,怎么處理?
房產(chǎn)稅從租計(jì)稅依據(jù)是根據(jù)合同的金額填,那么是填含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格呢?如果是含稅價(jià)格填,就與增值稅金額有差異,這樣合理嗎
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請(qǐng)問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個(gè)體戶了,個(gè)體戶應(yīng)該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個(gè)時(shí)候商家應(yīng)該給我開票嗎?后來是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場(chǎng)地,對(duì)方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動(dòng)汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對(duì)方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測(cè),現(xiàn)在我們想變更,請(qǐng)問老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個(gè)點(diǎn)專票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改啊?


如果因?yàn)樘盍撕悆r(jià)格產(chǎn)生與增值稅有差異,這個(gè)情況能更正申報(bào)房產(chǎn)稅嗎
可以更正申報(bào)的哈