你好,根據(jù)你的描述(出差人員和施工人員一起吃喝掉),是不可以的?

老師好!請問我們是做工程的公司,有些項目需要工程人員到客戶現(xiàn)場做項目,一般一個項目去外地1到3個月多,公司會定期給他們發(fā)放工時的薪資,和實際付出的工時有關(guān),請問這個工時薪資可以做成差旅費補助嗎?用支付差旅費補助的方式來合理籌劃個稅。
老師,你好!我想請問一下,這個員工出差維修公司售出設(shè)備,在網(wǎng)上買的車票和訂的酒店,這個只有電子回單,沒有發(fā)票,可以入賬嗎?
老師,麻煩問下我們是賣保健品的公司,日常會請一些講師及組織一些活動,現(xiàn)在就是有個大型的活動,員工需要出差參加,也申請了員工差旅費,在活動的時候需要去車站接下講師,那這個接講師發(fā)生的交通費可以算在員工差旅費里嗎
我們公司是由兩家公司出資成立的,然后我司一個員工和其中一家公司的法人一起出差,為了我公司的業(yè)務(wù),火車票也是我司購買,請問這個給他購買的火車票能算差旅費嗎,如果不行請問我可以歸在什么費用
老師請假下請教一個問題,出差時買的煙酒是在項目上施工時出差人員和施工人員一起吃喝掉的,這種可以入差旅費嗎?
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認(rèn)證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上實發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護(hù),每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?
那只能入賬福利費嗎 還是招待費
你好,單位施工人員的吃喝,是計入福利費