你好,會計盈利與稅務(wù)盈利口徑不同

有什么情況公司前幾年都盈利,但是今年也盈利,但是今年不需要企業(yè)所得稅?
交企業(yè)所得稅是看5年的累計利潤嗎?5年內(nèi)不管虧損還是盈利的都要加起來?
你好老師年末賬上虧損30萬,匯稅清繳調(diào)增無票成本60萬,盈利了,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅后,我申報23年一季度的企業(yè)所得稅,一季度有盈利,是不不能彌補(bǔ)上一年的虧損了,上年是不就按盈利算了?
23年剔除了21年里面幾個月的工資合計3萬元,21年賬上是盈利,匯算清繳也是盈利。這種情況是否需要調(diào)增21年企業(yè)所得稅匯算清繳。
請問一般納稅人,每年賬上都是虧損(超3年),但是企業(yè)所得稅都會調(diào)出來交稅。這樣沒問題吧,有交企業(yè)所得稅。
老師,這是不是后期能用于彌補(bǔ)的虧損只有7.2萬了
老師我們初開了價稅合計490000元1%的票,月中又申請了一般納稅人資格當(dāng)月生效,這個1%點(diǎn)的收入要換成13個點(diǎn)申報增值稅嗎?
老師,食品加工廠存的電費(fèi)怎么下科目
老師,1月份買了1臺電腦,3月份又買了1臺同樣規(guī)格,同樣價格的電腦,針對賬簿,這2臺電腦,是做到同一賬頁上?還是不同賬頁上?
做稅務(wù)分局,增值稅怎么做
請教一下,一個員工9月份離職了,忘記給他停公積金了,10月份又繳了,這樣在10月份工資表里我就要給 這個人做500元公積金,個人部分,那請問這1000元,對方可以通過對公形式轉(zhuǎn)給我們公司嗎
老師清算的時候應(yīng)納稅所得額是9500。他是小規(guī)模 按25%算的是不是應(yīng)該在減免企業(yè)所得稅額填一個9500的20%
員工有請假,工資計提是按請假后的錢去計提嗎
11月申報10月所屬期,實際發(fā)放的是9月工資,所以11月申報的個稅是9月工資,這個是正確的嗎
老師,請問查新公司的2024年的賬已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用,現(xiàn)在老板提出有問題,但又不說具體是哪里出了問題,因為才來這家公司沒多久,在試用期的,請問老師有哪些方法,謝謝
老師,意思我這樣屬于賬上不盈利,稅務(wù)上盈利對嗎。
是的,你的理解非常正確
老師,那您說我這種情況稅務(wù)上會有風(fēng)險么
沒有風(fēng)險,都如實申報納稅了