你好,借,所得稅費用貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。 就是按照利潤來算的,小微企業(yè)5%,一般企業(yè)25%。
計算應(yīng)交所得稅的會計分錄。
年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交稅,計提時會計分錄:借:企業(yè)所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補交的,計提分錄怎么寫(小企業(yè)會計準則),借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅對嗎
計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月的所得稅,所得稅率為25%會計分錄,寫幾個?借,所得稅費用貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅借,本年利潤,貸,所得稅費用這樣寫兩個對嗎?
假設(shè)不存在納稅調(diào)整,按25%計算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅(1)計算應(yīng)交企業(yè)所得稅(2)編制計算應(yīng)交所得稅的會計分錄(3)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用會計分錄
我們是溫泉水樂園,小規(guī)模,我們有大部分都是無票收入,有一小部分是開票收入,我計提增值稅稅金是按3%計提稅金還是1%?開票收入票面是1%
工商注冊資本增資 原股東比例不變 用做股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師您好,個體戶不報關(guān)要視同內(nèi)銷,那找貨代買單報關(guān)的也是視同內(nèi)銷嗎?會計分錄怎么做,謝謝!
老師你好,給新員工7月份發(fā)了工資,但是一直沒有報個稅,這個應(yīng)該怎么辦
37000的零星工程可以做管理費用修理費嗎 大概就是哪里要漏 補一下挖一下
老師你好,公司之前付了一筆定金30000給A公司,然后在月頭A公司退款30000回來了,然后月尾時候A公司又退了一次30000,我怎么做分錄啊
老師您好,公司控股其他公司,做工商變更時,需要法人在電子營業(yè)執(zhí)照小程序簽名,進入后也掃碼了,在哪里找簽名的地方呢
老師,扣員工個稅是先要申報工資,申報之后扣繳多少個稅,是可以在個稅系統(tǒng)里邊直接導(dǎo)出來的嗎?導(dǎo)出來就可以看到每位員工要交多少個人所得稅了?
老師:公司建設(shè)充電樁,根據(jù)合同入固定資產(chǎn)200萬,貸長期應(yīng)付款,固定資金計劃5年計提折舊,長期應(yīng)付款2年付完,對資產(chǎn)負債率今年和以后有什么影響?
我司是建材公司,從水泥廠購買水泥,達到一定量水泥廠返回獎勵給我司,水泥廠要求開現(xiàn)代服務(wù)一經(jīng)紀代理服務(wù)發(fā)票,請問可以開這種票嗎?
現(xiàn)在做的是四月份的賬,是當月計提次月交還是次月計提次月交?
。你說的是企業(yè)所得稅,是不是?
是的,比如說我現(xiàn)在做四月份的賬,利潤表上的利潤總額為100萬,那現(xiàn)在所得稅費用,應(yīng)該為100萬乘25%,就等于25萬,那我這25萬是四月份計提五月份交,還是五月份計提五月份交?
你好,是季度末計提,下個季度出交付
你好,是季度末計提,下個季度初交付
我現(xiàn)在利潤總額為3892782.25,那所得稅費用是利潤總額乘25%是嗎?
你好是的,就是這樣子計算。
我記得有一個是利潤總額在100萬到300萬之間和300萬以上的稅率都不同,和25%這個有什么區(qū)別說法呢?
你好,那是以前的。疫情之后就沒有了
好的,謝謝老師的耐心講解
你好不用客氣的了