你好,同學(xué),收入成本應(yīng)當配比,不一定支付多少錢就要進多少成本。要結(jié)合當月的生產(chǎn)、銷售情況相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師,我們之前沒有會計,沒有做賬,也沒有用財務(wù)軟件,現(xiàn)在我要建賬,但是出現(xiàn)了一個問題,我是從今年一月份的賬開始捋的,有一筆房租,是拖欠的(是在1月份的時候把去年剩余的房租都補交給房東的),但是這一筆業(yè)務(wù)真的讓我很頭疼,如果全部記成管理費用,那會影響當期利潤,但是只記本期的費用,銀行存款余額又對不上,記成長期待攤費用,但是又是去年的,早就攤銷完了
老師:我之前有兩筆業(yè)務(wù)去年5月一筆是42074.48元,另一筆是去年7月132567.76元,都借(640101)主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,我們公司是做建筑碎石石粉貿(mào)易的生意,去年在當?shù)亟煌段覀兂邪私煌兑粋€石場,我們當時請了幾部挖機在山上碎石,這是當時支付的碎石費用。我這兩筆有問題嗎!
老師:我之前有兩筆業(yè)務(wù)去年5月一筆是42074.48元,另一筆是去年7月132567.76元,都借(640101)主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,我們公司是做建筑碎石石粉貿(mào)易的生意,去年在當?shù)亟煌段覀兂邪私煌兑粋€石場,我們當時請了幾部挖機在山上碎石,這是當時支付的碎石費用,我去年7月一12月出現(xiàn)虧損,營業(yè)收入小于營業(yè)成本
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認一定要做么?
那這兩筆帳我要調(diào)過來變成生產(chǎn)成本嗎
正常應(yīng)先放到成本中歸集,分批結(jié)轉(zhuǎn),不調(diào)會導(dǎo)致你前期毛利少,后期多,收入成本不匹配。
我現(xiàn)在全年都虧錢了,但是調(diào)后,我?guī)な遣皇侨兞?
收入不變,主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本會變,利潤會變
那不調(diào)也可以是嗎?我前期的稅都報了
那就以后改變核算方法吧。