你好,對的,是免增值稅的

老師您好,我們是民辦學(xué)校,登記為民辦非企業(yè),現(xiàn)在我們的主要收入含國家補助免學(xué)費,收取學(xué)生的學(xué)雜費和生活費,學(xué)校超市管理費,照片中有相關(guān)規(guī)定除超市管理費外可免增值稅,請您幫忙分析一下。我們一年內(nèi)收入總額超過了500萬,如果學(xué)校自己不申請為一般納稅人,稅務(wù)會自動認定要我們申請為一般納稅人嗎?
老師您好,我們是民辦學(xué)校,食堂收入只有學(xué)生交的生活費,但教師也在食堂免費就餐,怎樣給教師這一塊單獨剔除作為福利費核算呢?
老師好,我想咨詢這個問題是我單位食堂是在學(xué)校經(jīng)營食堂,給大學(xué)學(xué)生的餐費餐飲服務(wù)收入是不是可以免增值稅???
老師,我想問下,我單位經(jīng)營學(xué)校的一個食堂,是學(xué)校委托我單位經(jīng)營為學(xué)生教師提供餐飲服務(wù),就是和學(xué)校簽一個協(xié)議,這個餐飲收入是免增值稅的嗎?
老師你好,我學(xué)校是個民辦大學(xué),自營開展餐廳業(yè)務(wù)把飯賣給學(xué)生產(chǎn)生的餐費收入是免稅的嗎
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個公司給的現(xiàn)金,而且每個月公司也會已工資形式補過來,因為公司沒有錢之前都是跟這個公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個公司工資單里面有扣500員工工資,因為這1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個現(xiàn)金1000要不要公司單獨記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級明細應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
有政策文件嗎老師?發(fā)過來一下
民辦大學(xué)自營開展餐廳業(yè)務(wù),向?qū)W生提供餐飲服務(wù)產(chǎn)生的餐費收入在增值稅方面是免稅的。根據(jù)財稅【2016】36號文件,提供教育服務(wù)免征增值稅的收入包括學(xué)校食堂提供餐飲服務(wù)取得的伙食費收入1。此外,如果食堂僅為學(xué)校內(nèi)部師生提供餐飲服務(wù),并不對外營業(yè),那么它的收入就不屬于增值稅的征稅范圍,因此不用繳納增值稅2。 需要注意的是,這一免稅政策僅適用于提供給學(xué)生的餐飲服務(wù)。如果食堂也對外營業(yè),那么對外部分的收入就需要按規(guī)定繳納增值稅2。此外,無論食堂是否對外營業(yè),其相關(guān)的支出,如員工工資、設(shè)備采購等,都可以在計算企業(yè)所得稅時進行稅前扣除2。 綜上所述,民辦大學(xué)自營餐廳向?qū)W生提供的餐飲服務(wù)在增值稅方面是免稅的,但具體情況還需根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定來確定12。
你好,可以參考下哦
財稅【2016】36號文件。這個文件你可以百度去看下,內(nèi)容較多。
如果給學(xué)校餐廳委托經(jīng)營管理給別人,也沒有收取任何費用是不是也是免征增值稅的?
你好,是的,也是免稅