你好同學 稅務現在可以管控企業(yè)的來票和銷售開票情況。 同學檢查一下賬、稅、發(fā)票、資金是否一致。 然后如果一致,則可以。 如果有大量的來票還沒有銷售,而庫存沒有那么多,則企業(yè)就有漏稅的可能。

您好老師,我有一個問題挺棘手的,想請求你的幫助,在此先謝謝你。我一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存1711823.35元, 23年度總進項發(fā)票5216586.57元, 其中白酒進項發(fā)票4610279.80元, 銷項發(fā)票3764329.27元, 未開票兩次,一次83762,一次10300元全當成白酒的未開票金額 23年庫存2617282.62元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,白酒金額
您好老師,我有一個問題挺棘手的,想請求你的幫助,在此先謝謝你。我一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存1711823.35元, 23年度總進項發(fā)票5216586.57元, 其中白酒進項發(fā)票4610279.80元, 銷項發(fā)票3764329.27元, 未開票兩次,一次83762,一次10300元全當成白酒的未開票金額 23年庫存2617282.62元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,白酒金額
您好老師,我有一個問題挺棘手的,想請求你的幫助,在此先謝謝你。我一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存1711823.35元, 23年度總進項發(fā)票5216586.57元, 其中白酒進項發(fā)票4610279.80元, 銷項發(fā)票3764329.27元, 未開票兩次,一次83762,一次10300元全當成白酒的未開票金額 23年庫存2617282.62元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,求白酒金額,就是填多少合適,求解老師
您好老師,一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存171萬元, 23年度總進項發(fā)票521萬元, 其中白酒進項發(fā)票461萬元, 銷項發(fā)票376萬元, 未開票兩次,一次8萬,一次1萬元全當成白酒的未開票金額 23年庫存261萬元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,白酒金額,我不懂里面彎彎繞繞,怎么能倒退出來白酒合理金額,我感覺多少都合適,求老師直接給答案,我不要公式,或者給區(qū)間范圍。
您好老師,一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存171萬元, 23年度總進項發(fā)票521萬元, 其中白酒進項發(fā)票461萬元, 銷項發(fā)票376萬元, 未開票兩次,一次8萬,一次1萬元全當成白酒的未開票金額 23年庫存261萬元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,白酒金額,我不懂里面彎彎繞繞,怎么能倒退出來白酒合理金額,我感覺多少都合適,求老師直接給答案,我不要公式,或者給區(qū)間范圍。麻煩您了
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領取消費劵以后在商場消費,經營商戶收到消費券后跟我公司結算。那么我公司支付給商戶的消費劵結算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數據,是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數據,是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內產生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式沒關系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
您好老師,現在就是稅務讓我調整一下數據,我不知道申報多少合適?就是按照上面那些數據申報22年和23年白酒庫存金額,求解老師,我現在求解,不是分析找原因,
22年期初加上購進減去期末=銷售
往后依次類推,按次序去做
您好老師,能不能直接給答案,謝謝
你好同學,你給出的條件中,沒有期初庫存,是沒有辦法算出來的
讓你申報所得稅: 本期收入減去本期銷售成本(期初庫存加本期購進減去期末庫存)減去其他稅費加納稅調減
最簡單的問題,你把賬做出來,再申報