不分紅就不交個稅的。有利潤就得申報所得稅5%
年底我們股東和法人名下都掛賬20多萬,但是年底沒有利潤,這個就不需要再交納個稅了是吧
你好,老師。請問,法人拿了公司款,這個錢實際發(fā)了員工工資,實際上不欠啥錢了。但是賬上一直顯示有法人借款。這個能不能法人用現(xiàn)金一次給公司50萬。法人是外國人。如果現(xiàn)金給的話,企業(yè)需要把現(xiàn)金存入銀行吧,現(xiàn)金金額有些多了。怎么樣平賬呢?
老師您好,我們公司的法人,欠賬戶上幾十萬了,我看之前會計走的賬,每個月都給法人計提5000元的工資,但是一直沒有開過,一直在應付職工薪酬里面掛著,也沒走法人的往來款,應付職工薪酬里欠法人的工資有十多萬了,我剛接手賬,這種情況下應該怎么辦???我還是每個月繼續(xù)給法人計提工資嗎?
老師 公司注冊資金二百萬 認繳的,有業(yè)務但沒有實收資本的話 一般都是借款來經(jīng)營公司,那年底公司有利潤法人可以從公司分紅么
公司一直都是法人一個人,沒有發(fā)工資這些,年底有幾萬利潤,但是還有應收賬款二十多萬。這樣的話法人需不需要繳稅
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
老師, 問一下 債務重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時候聽懂了的 好會兒沒復習 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權人只用投收是不 我記不起來了[捂臉],解析下
老師,我今天申報個稅,忘記把5000敲進去了咋辦,就是扣除基數(shù)5000的這個?
老師, 問一下 債務重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時候聽懂了的 好會兒沒復習 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權人只用投收是不 我記不起來了[捂臉]
沒有分紅,但是財報上有未分配利潤,不影響嗎
建議還是發(fā)工資,減少賬面的利潤少交所得稅。有利潤不分也不影響的
但是公司的資金不能保證每月發(fā)工資
即使發(fā)工資也是發(fā)給法人一個人
是的,發(fā)給他一個人就行了。有錢就發(fā)了就行了,公司缺錢再打回公司
這樣稅務不會認為他是法人,發(fā)工資給他,到時利潤就減少了
是的,就是那樣做的
利潤減少了稅局認不認
怎么做印證材料
那個是正常的事呀
老師,公司去年申報的增值稅填寫的資產(chǎn)總額沒有按照營業(yè)執(zhí)照上的填,填少了。還有去年的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)也是亂填的,那么現(xiàn)在做匯算清繳這些數(shù)據(jù)怎么填?
資產(chǎn)總額是根據(jù)資產(chǎn)負債表期末數(shù)來填報的。
那公司才成立的時候的資產(chǎn)總額沒有就填0嗎,不是根據(jù)注冊資本填嗎
是的,第一個季度的期初數(shù)是填0,以后季度按資產(chǎn)負債表期末數(shù)來
匯算清繳填基礎信息表哪里的資產(chǎn)總額怎么填,有的老師說看4季度企業(yè)所得稅?怎么看呢
季度平均值=(季初值 %2B季末值)÷2? 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4? 就是4個季度平均值
之前季度申報的數(shù)據(jù)都是錯的,現(xiàn)在怎么填呢
只有更正申報了 我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢
更正企業(yè)所得稅嗎
是的,就是更正當時預交的所得稅報表