你好,如果你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就入管理費(fèi)用。
老師好,每個(gè)月計(jì)提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計(jì)提時(shí): 工資部分: 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保: 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 借:管理費(fèi)用-住房公積金(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款
老師好,請(qǐng)問我計(jì)提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計(jì)提工資、社保公積金個(gè)人部分: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 -公積金個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 計(jì)提單位部分: 借:管理費(fèi)用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分 貸:銀行存款
老師,我再問一下這樣做可不可以,旅游公司內(nèi)賬,補(bǔ)繳2022-2023以前基數(shù)調(diào)整部分社保計(jì)提時(shí)借以前年度損益還是管理費(fèi)用?貸應(yīng)付職工薪酬—單位部分;支付時(shí):借應(yīng)付職工薪酬—單位部分,借其他應(yīng)付款—個(gè)人部分(未離職),產(chǎn)生的滯納金和公司承擔(dān)離職員工個(gè)人部分社保是借營業(yè)外支出,貸銀行存款?
樸老師:上次您說的研發(fā)人員的工資社保,其他應(yīng)收款/社保 這個(gè)怎么樣能平? 3.繳納社保醫(yī)保、公積金、支付工資的憑證:繳納社保(單位和個(gè)人部分):借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款。繳納公積金(單位和個(gè)人部分):借:應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款。支付工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。 4.結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用的憑證:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出。
請(qǐng)問一下1、計(jì)提工資社保公積金(單位承擔(dān)部分)時(shí),會(huì)計(jì)分錄是不是,借管理費(fèi)用-辦公室員工工資,社保,公積金;借銷售費(fèi)用-辦公室員工工資,社保,公積金;貸應(yīng)付職工薪酬-員工工資,社保,公積金,2、實(shí)際發(fā)放工資和繳納社保時(shí),1)發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-員工工資,貸銀行存款,其他應(yīng)收款-公積金,社保,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅;2)上繳社保時(shí),借應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金(單位承擔(dān)部分),借其他應(yīng)收款-社保、公積金(個(gè)人池承擔(dān),企業(yè)代扣代繳部分),貸銀行存款?
老師生產(chǎn)型企業(yè)計(jì)算稅的時(shí)候,是不是都有個(gè)虛擬稅,例如虛擬進(jìn)項(xiàng)稅,虛擬稅負(fù)率等?有啥用
首單退稅是散貨拼柜的嗎,有的話怎么解決提單這個(gè)收發(fā)貨人跟報(bào)關(guān)單上對(duì)應(yīng)不上的問題
給項(xiàng)目上的員工公寓購買的床、桌子、衣柜等怎么做分錄?
一般納稅人,收到這種發(fā)票怎么入賬?
比如我們是乙方,銷售服務(wù)商務(wù)簽了合同回來,合同價(jià)100萬,分批結(jié)算的,然后達(dá)到結(jié)算條件,商務(wù)去請(qǐng)款20萬,要會(huì)計(jì)開20萬發(fā)票,然后也開票了,但是甲方最后只給了10萬,那應(yīng)收賬款是20-10呢還是100-10
老師,看增值稅的納稅申報(bào)表,附表五里面顯示有留底稅額,但是主表里不顯示留底稅額!主表里顯示要繳納增值稅。但是附表里有顯示附稅都有留底都減免了,請(qǐng)問老師這是什么情況?
記入長期待攤費(fèi)用。是本月就開始攤,還是下月
我是小規(guī)模納稅人,比如我現(xiàn)在想開票,確認(rèn)已經(jīng)收到的往來款,我想確認(rèn)1000的收入,那我開票的含稅金額金額是多少,
自然人a向公司B轉(zhuǎn)讓2000萬股權(quán),是平價(jià)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在B公司就這部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納了印花稅,自然人a還需要繳稅嗎?
老師,公司采購鎖,還有很多和鎖一起送過來的零件,對(duì)方只能開鎖,不能開零件,這樣可以嗎
是的,產(chǎn)生的滯納金和公司承擔(dān)離職員工個(gè)人部分社保是借營業(yè)外支出,貸銀行存款