你好,這個(gè)是你單位職工喝的,不可以

買茶葉用于辦公會(huì)客可以開專票嗎?
老師買茶葉送客戶的專票可以抵扣嗎?
老師,辦公室里購(gòu)買茶葉,像員工老板客人都會(huì)用的,這部分茶葉進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣嗎?
老師,銷售茶葉可以開專票嗎?還有茶葉專票可以抵扣嗎
老師,請(qǐng)問購(gòu)買的水果和茶葉取得的專票可以入辦公費(fèi)抵扣嗎
老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對(duì)方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤(rùn)能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營(yíng)收入里要不要設(shè)二級(jí)科目?jī)?nèi)外銷,原材料里分了?
請(qǐng)問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對(duì)法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對(duì)方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


茶葉是買來用來給其他單位的人喝的
你好,招待費(fèi)的抵扣不了所得。
但是有時(shí)候我們本單位的人也跟著喝
你好,福利費(fèi)、招待費(fèi)不管是哪一個(gè),他都抵扣不了。
二零一六四三十六號(hào)文件有規(guī)定。
可以看下2016 36號(hào)文件規(guī)定的
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。