你好,他是為了抵扣企業(yè)所得稅,而不是為了抵扣增值稅。
老師,新到一公司,公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在分三塊:學(xué)校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車(chē)公寓做服務(wù)(開(kāi)票是人力資源外包勞務(wù),是今年1月份開(kāi)始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務(wù)、6%人力資源外包勞務(wù),但是進(jìn)項(xiàng)全部是餐飲食材發(fā)票,農(nóng)副產(chǎn)品按9%加計(jì)扣除(所以老板讓別人代開(kāi)很多專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn)抵九個(gè)點(diǎn)),還有生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對(duì)方把人力資源外包勞務(wù)這塊兒弄成差額納稅(現(xiàn)在是全額開(kāi)票,他本身這塊兒業(yè)務(wù)就是虧很多,
老師,我們單位是甲方市政單位,現(xiàn)在單位只有十幾萬(wàn)閑置場(chǎng)地租賃有收入需要交稅。另外,養(yǎng)護(hù)綠化和監(jiān)理,檢測(cè)給我們開(kāi)票,開(kāi)的專(zhuān)票,但這種工程款都是管委會(huì)專(zhuān)項(xiàng)撥款支付的,所以我都做的代收代付,收到的進(jìn)項(xiàng)票不能入成本,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。稅局說(shuō)我可以一直代收代付,還有種就是管委會(huì)給我打錢(qián),我去給他開(kāi)票,因?yàn)槎际莾?nèi)部單位,我們可以談,讓我們稅負(fù)不會(huì)太高,稅務(wù)局讓我這兩種方法比對(duì)一下稅務(wù)成本,我就不明白我和管委會(huì)開(kāi)票,怎么能有操作空間呢,不是養(yǎng)護(hù)單位給我開(kāi)多少,我只能開(kāi)多少嘛,價(jià)格都定好的哇?求老師指點(diǎn)
老師,有幾個(gè)問(wèn)題 1、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)是不能開(kāi)專(zhuān)票的嗎?為什么?技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢? 2、餐飲和買(mǎi)酒的發(fā)票能開(kāi)專(zhuān)票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?還是也只能開(kāi)普票?分情況嗎?3、我們受托加工出來(lái)的產(chǎn)品,要我們車(chē)間先入庫(kù),等幾個(gè)月后都加工完了才給對(duì)方,這個(gè)完工入庫(kù)時(shí),計(jì)入什么科目?
餐飲娛樂(lè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,為啥我以前在飯店做前臺(tái),很多老板吃完飯都讓開(kāi)發(fā)票呢,還有超市購(gòu)物也讓開(kāi)發(fā)票,都不能抵扣為什么要開(kāi)票?
我們公司一般納稅人,最近處理了幾臺(tái)員工使用過(guò)的二手電腦,由于我們做出口外貿(mào)屬于免稅項(xiàng)目,這些電腦的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣也沒(méi)有抵扣過(guò)。一般納稅人賣(mài)自己使用過(guò)的有形動(dòng)產(chǎn)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)可以按照簡(jiǎn)易方式3%減按2%,放棄優(yōu)惠就是3%并可以開(kāi)專(zhuān)票。老板催的特別急讓我現(xiàn)在立馬就開(kāi)票給買(mǎi)家,但我們目前只能開(kāi)13%的發(fā)票,沒(méi)有核定過(guò)3%稅率我認(rèn)為應(yīng)該開(kāi)不了3%?如果我就按13%開(kāi)票會(huì)有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
董事會(huì)成員來(lái)大陸公司開(kāi)會(huì)的機(jī)票費(fèi)可以在公司報(bào)銷(xiāo)嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除?
手機(jī)開(kāi)票的頁(yè)面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時(shí)間怎么填
你好,老師一般納稅人費(fèi)用票可以用普通發(fā)票吧,個(gè)體戶(hù)也可以用吧?
老師,我們是銷(xiāo)售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產(chǎn)減值損失,這種我們需要做一些什么資料來(lái)佐證,或者臺(tái)賬,有三千多塊錢(qián),我們香菇一次銷(xiāo)售有幾十萬(wàn)。,一年大概三四百萬(wàn),謝謝老師
老師實(shí)際工作中,我司欠某公司貨款3萬(wàn)元,掛賬多年,中間中轉(zhuǎn)了幾個(gè)財(cái)務(wù)公司,這筆賬捋不清楚了,且對(duì)方公司也沒(méi)有催收過(guò)這邊款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)我該一直掛在賬上嗎?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買(mǎi)米面油肉菜等),匯算清繳時(shí)也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計(jì)稅依據(jù)嗎?
我在運(yùn)費(fèi)平臺(tái)雇車(chē)運(yùn)貨物,付款是備注運(yùn)費(fèi),回發(fā)票是開(kāi)2張,一個(gè)是運(yùn)費(fèi)發(fā)票9%,一個(gè)是數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票6%,請(qǐng)問(wèn)數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票做賬怎么做賬,能做在運(yùn)費(fèi)里嗎
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個(gè)人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個(gè)人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問(wèn)題么?
明白了,企業(yè)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)作為員工福利讓賣(mài)家開(kāi)了專(zhuān)票抵扣了違法嗎
是的,作為福利費(fèi)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
如果手機(jī)一開(kāi)始是買(mǎi)來(lái)聯(lián)系客戶(hù)談業(yè)務(wù)用的能抵扣吧,用著用著送給員工做福利了,不能抵扣了記賬時(shí)需要轉(zhuǎn)出對(duì)吧,如果不轉(zhuǎn)出國(guó)家能查出來(lái)嗎,國(guó)家怎么知道是用于福利了呢
對(duì),是這么做的。這個(gè)國(guó)家肯定不會(huì)去查的,但是如果查到的話是會(huì)有處罰的。