你好,他是為了抵扣企業(yè)所得稅,而不是為了抵扣增值稅。
老師,新到一公司,公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在分三塊:學校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車公寓做服務(wù)(開票是人力資源外包勞務(wù),是今年1月份開始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務(wù)、6%人力資源外包勞務(wù),但是進項全部是餐飲食材發(fā)票,農(nóng)副產(chǎn)品按9%加計扣除(所以老板讓別人代開很多專票3個點抵九個點),還有生活服務(wù)業(yè)加計抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對方把人力資源外包勞務(wù)這塊兒弄成差額納稅(現(xiàn)在是全額開票,他本身這塊兒業(yè)務(wù)就是虧很多,
老師,我們單位是甲方市政單位,現(xiàn)在單位只有十幾萬閑置場地租賃有收入需要交稅。另外,養(yǎng)護綠化和監(jiān)理,檢測給我們開票,開的專票,但這種工程款都是管委會專項撥款支付的,所以我都做的代收代付,收到的進項票不能入成本,進項不能抵扣。稅局說我可以一直代收代付,還有種就是管委會給我打錢,我去給他開票,因為都是內(nèi)部單位,我們可以談,讓我們稅負不會太高,稅務(wù)局讓我這兩種方法比對一下稅務(wù)成本,我就不明白我和管委會開票,怎么能有操作空間呢,不是養(yǎng)護單位給我開多少,我只能開多少嘛,價格都定好的哇?求老師指點
老師,有幾個問題 1、技術(shù)開發(fā)費是不能開專票的嗎?為什么?技術(shù)服務(wù)費呢? 2、餐飲和買酒的發(fā)票能開專票抵扣進項嗎?還是也只能開普票?分情況嗎?3、我們受托加工出來的產(chǎn)品,要我們車間先入庫,等幾個月后都加工完了才給對方,這個完工入庫時,計入什么科目?
餐飲娛樂不能抵扣進項稅,為啥我以前在飯店做前臺,很多老板吃完飯都讓開發(fā)票呢,還有超市購物也讓開發(fā)票,都不能抵扣為什么要開票?
我們公司一般納稅人,最近處理了幾臺員工使用過的二手電腦,由于我們做出口外貿(mào)屬于免稅項目,這些電腦的進項不能抵扣也沒有抵扣過。一般納稅人賣自己使用過的有形動產(chǎn)沒有抵扣進項可以按照簡易方式3%減按2%,放棄優(yōu)惠就是3%并可以開專票。老板催的特別急讓我現(xiàn)在立馬就開票給買家,但我們目前只能開13%的發(fā)票,沒有核定過3%稅率我認為應(yīng)該開不了3%?如果我就按13%開票會有啥稅務(wù)風險嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
明白了,企業(yè)購買手機作為員工福利讓賣家開了專票抵扣了違法嗎
是的,作為福利費是不能抵扣進項稅額的
如果手機一開始是買來聯(lián)系客戶談業(yè)務(wù)用的能抵扣吧,用著用著送給員工做福利了,不能抵扣了記賬時需要轉(zhuǎn)出對吧,如果不轉(zhuǎn)出國家能查出來嗎,國家怎么知道是用于福利了呢
對,是這么做的。這個國家肯定不會去查的,但是如果查到的話是會有處罰的。