你好,他是為了抵扣企業(yè)所得稅,而不是為了抵扣增值稅。

老師,新到一公司,公司業(yè)務現(xiàn)在分三塊:學校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車公寓做服務(開票是人力資源外包勞務,是今年1月份開始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務、6%人力資源外包勞務,但是進項全部是餐飲食材發(fā)票,農副產品按9%加計扣除(所以老板讓別人代開很多專票3個點抵九個點),還有生活服務業(yè)加計抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對方把人力資源外包勞務這塊兒弄成差額納稅(現(xiàn)在是全額開票,他本身這塊兒業(yè)務就是虧很多,
老師,我們單位是甲方市政單位,現(xiàn)在單位只有十幾萬閑置場地租賃有收入需要交稅。另外,養(yǎng)護綠化和監(jiān)理,檢測給我們開票,開的專票,但這種工程款都是管委會專項撥款支付的,所以我都做的代收代付,收到的進項票不能入成本,進項不能抵扣。稅局說我可以一直代收代付,還有種就是管委會給我打錢,我去給他開票,因為都是內部單位,我們可以談,讓我們稅負不會太高,稅務局讓我這兩種方法比對一下稅務成本,我就不明白我和管委會開票,怎么能有操作空間呢,不是養(yǎng)護單位給我開多少,我只能開多少嘛,價格都定好的哇?求老師指點
老師,有幾個問題 1、技術開發(fā)費是不能開專票的嗎?為什么?技術服務費呢? 2、餐飲和買酒的發(fā)票能開專票抵扣進項嗎?還是也只能開普票?分情況嗎?3、我們受托加工出來的產品,要我們車間先入庫,等幾個月后都加工完了才給對方,這個完工入庫時,計入什么科目?
餐飲娛樂不能抵扣進項稅,為啥我以前在飯店做前臺,很多老板吃完飯都讓開發(fā)票呢,還有超市購物也讓開發(fā)票,都不能抵扣為什么要開票?
我們公司一般納稅人,最近處理了幾臺員工使用過的二手電腦,由于我們做出口外貿屬于免稅項目,這些電腦的進項不能抵扣也沒有抵扣過。一般納稅人賣自己使用過的有形動產沒有抵扣進項可以按照簡易方式3%減按2%,放棄優(yōu)惠就是3%并可以開專票。老板催的特別急讓我現(xiàn)在立馬就開票給買家,但我們目前只能開13%的發(fā)票,沒有核定過3%稅率我認為應該開不了3%?如果我就按13%開票會有啥稅務風險嗎?
老師,我們單位有一個員工在其他單位有工資有保險,然后又在我們這上班每個月5000塊錢工資,給報個稅的時候就不享受減免了吧,然后扣他個人150塊錢的個稅,對嗎?
2024年有退稅,如何在2025年做平退稅部分
請問保安公司,人力資源公司是否需要計提安全費用?
關于公司之間的借款,無息,需要繳納什么稅嗎?有借有還,相關政策在哪號文件
老師,完稅證明,24年的第二季度的,怎么查詢啊,
請問我在亞馬遜上銷售貨物,貨物通過空運的方式運輸?shù)矫绹鴥Υ嬖诿绹膫}庫里,商家在亞馬遜上銷售貨物,請問她可以享受出口貨物退稅的政策嗎
老師你好,預付預收賬款長時間大額掛賬,是否存在稅務分險?
老師,預付房租租金,對方給開專票,分錄怎么做?
老師,交社保員工的工資必須用對公賬戶發(fā)放嗎
老師,你好,請教下,跨境電商的第三季度收入匹配差異大,更正申報的話,要繳納不少的增值稅,有什么方法合規(guī),又可以減免一些稅款嗎
明白了,企業(yè)購買手機作為員工福利讓賣家開了專票抵扣了違法嗎
是的,作為福利費是不能抵扣進項稅額的
如果手機一開始是買來聯(lián)系客戶談業(yè)務用的能抵扣吧,用著用著送給員工做福利了,不能抵扣了記賬時需要轉出對吧,如果不轉出國家能查出來嗎,國家怎么知道是用于福利了呢
對,是這么做的。這個國家肯定不會去查的,但是如果查到的話是會有處罰的。