你好,沒有調(diào)整的話也是需要填寫的。根據(jù)應(yīng)付職工薪酬工資的貸方數(shù)填寫就行。
企業(yè)匯算清繳時,如果職工薪酬不需要調(diào)整,還要填“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎?
小微企業(yè)所得稅年報,職工薪酬沒有調(diào)整,需要填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
你好老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)整需要填報嗎?根據(jù)什么來填報呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,有個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫嗎
老師,企業(yè)所得稅年度匯算申報中,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表和A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這兩份表一定要填嗎?數(shù)據(jù)可以不填嗎?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
梁天老師為什么不講中級財管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個體戶經(jīng)營異?;謴?fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入,跟我們前面說的特許權(quán)使用費(fèi)收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,這個我明白。但是我不明白是哪個環(huán)節(jié)還會有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個特許權(quán)費(fèi)收入了?而且還要在提供服務(wù)時確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
就是12月只計提了,沒有發(fā)放也要寫進(jìn)去嗎?
對,你只要在5月份之前發(fā)放的話,就填寫到里面
老師,這里的各類社會基本性繳款,這個里面填社保嗎?
對,填寫的就是單位負(fù)擔(dān)的社保費(fèi)。
老師,別的單位在我們這報銷的差旅費(fèi),匯算清繳需要調(diào)出來嗎?管理費(fèi)里面的招待費(fèi)也需要調(diào)嗎?
如果不屬于你們公司的費(fèi)用如果不屬于你們公司的費(fèi)用,那你們是需要納稅調(diào)整的。
別的單位保銷的放到了業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個直接填業(yè)招費(fèi)的數(shù)按比例調(diào)就行是不
不是這個是全部納稅調(diào)整的
別的單位的都要調(diào)出來嗎?
對 因?yàn)檫@個不屬于你們公司的費(fèi)用
專家費(fèi),還有外來單位幫忙的保銷差旅費(fèi),都放到了業(yè)招費(fèi),這個都要挑出來嗎?
這個比如說你們替別人承擔(dān)的就按照招待費(fèi)調(diào)整就可以。
但是我們公司出錢了啊,也在為我們公司服務(wù)
那這個就可以在招待費(fèi)里面調(diào)整了。
老師,匯算清繳 填制A109010企業(yè)所得稅匯總分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表,里面的職工薪酬是不是跟A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整的數(shù)一樣?。?
這個真是抱歉,總分機(jī)構(gòu)這種沒有填寫過,不太敢確定。