你好,沒有調(diào)整的話也是需要填寫的。根據(jù)應(yīng)付職工薪酬工資的貸方數(shù)填寫就行。

企業(yè)匯算清繳時,如果職工薪酬不需要調(diào)整,還要填“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎?
小微企業(yè)所得稅年報,職工薪酬沒有調(diào)整,需要填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
你好老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)整需要填報嗎?根據(jù)什么來填報呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,有個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫嗎
老師,企業(yè)所得稅年度匯算申報中,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表和A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這兩份表一定要填嗎?數(shù)據(jù)可以不填嗎?
申請人對稅務(wù)機(jī)關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復(fù)議,這段話對嗎?
老師,您好,請問一下,比如每季度利潤多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤會越來越多,到時候會交20%交分紅稅比如收入1萬,沒成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個問題,想請教,一個學(xué)員家是商貿(mào)公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項沒進(jìn)項,銷項那個增值稅對方連同貨款一起打這個學(xué)員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說一下他的風(fēng)險點以及怎么處理行不
請問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個人2月退休,那當(dāng)年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減
選項組合標(biāo)準(zhǔn)差最低應(yīng)該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個怎么解釋?看不懂
請問老師,出口發(fā)票已經(jīng)開了,但是進(jìn)項票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報0退稅嗎,截止到什么時候要申報完?
就是12月只計提了,沒有發(fā)放也要寫進(jìn)去嗎?
對,你只要在5月份之前發(fā)放的話,就填寫到里面
老師,這里的各類社會基本性繳款,這個里面填社保嗎?
對,填寫的就是單位負(fù)擔(dān)的社保費(fèi)。
老師,別的單位在我們這報銷的差旅費(fèi),匯算清繳需要調(diào)出來嗎?管理費(fèi)里面的招待費(fèi)也需要調(diào)嗎?
如果不屬于你們公司的費(fèi)用如果不屬于你們公司的費(fèi)用,那你們是需要納稅調(diào)整的。
別的單位保銷的放到了業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個直接填業(yè)招費(fèi)的數(shù)按比例調(diào)就行是不
不是這個是全部納稅調(diào)整的
別的單位的都要調(diào)出來嗎?
對 因為這個不屬于你們公司的費(fèi)用
專家費(fèi),還有外來單位幫忙的保銷差旅費(fèi),都放到了業(yè)招費(fèi),這個都要挑出來嗎?
這個比如說你們替別人承擔(dān)的就按照招待費(fèi)調(diào)整就可以。
但是我們公司出錢了啊,也在為我們公司服務(wù)
那這個就可以在招待費(fèi)里面調(diào)整了。
老師,匯算清繳 填制A109010企業(yè)所得稅匯總分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表,里面的職工薪酬是不是跟A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整的數(shù)一樣???
這個真是抱歉,總分機(jī)構(gòu)這種沒有填寫過,不太敢確定。