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老師,我現(xiàn)在碰到這樣子一個問題。之前的會計將自產(chǎn)的商品領(lǐng)用到在建工程里,視同銷售了,我在匯算的時候?qū)⒐潭ㄙY產(chǎn)價值調(diào)減了相應(yīng)的稅額,并且這部分折舊也調(diào)了出來,那就不需要做賬務(wù)處理,只是將這個匯算的表及數(shù)據(jù)延續(xù)往后做就是了,對嗎?

2024-05-23 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-23 09:26

你好;固定資產(chǎn)價值調(diào)減稅費; 是因為你之前是含稅來做賬 ;導(dǎo)致你調(diào)整了固定資產(chǎn)原值金額; 對嘛; 那這樣的話; 你就后面做就行了??

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你好;固定資產(chǎn)價值調(diào)減稅費; 是因為你之前是含稅來做賬 ;導(dǎo)致你調(diào)整了固定資產(chǎn)原值金額; 對嘛; 那這樣的話; 你就后面做就行了??
2024-05-23
同學(xué)你好 對的 沒有發(fā)票的要調(diào)增
2023-04-27
你好;? 是的; 還是按照賬上的數(shù)據(jù) 來寫金額 ;如果? 你這個折舊額 與你稅務(wù)上的折舊年限有差異; 就會涉及調(diào)增的?
2023-04-27
同學(xué)你好 對的 如果不對就要調(diào)整
2023-05-23
1 ,借周轉(zhuǎn)材料低值易耗品,貸銀行,要是這個不做 不通過也可以,2 ,不需要填寫,3 ,彌補虧損不需要做賬,這個對應(yīng)這個申報表自動生成
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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