您好 研發(fā)人員報(bào)銷的招待費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用科目就好了

老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么劃分,一般分為銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用-招待費(fèi),這2個(gè)科目分別包含哪些?再就是所得稅稅前扣除的時(shí)候,是不是這個(gè)銷售費(fèi)用-招待費(fèi)正??梢钥郏@個(gè)管理費(fèi)用招待費(fèi)需要按發(fā)生額的60%最高不超營(yíng)業(yè)收入的萬分之五呢?
老師,年度匯算清繳參考的招待費(fèi)按收入的0.5%這個(gè),我管理費(fèi)用有業(yè)務(wù)費(fèi),銷售費(fèi)用有招待費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)到時(shí)我是要把業(yè)務(wù)費(fèi)和招待費(fèi)合計(jì)去計(jì)算轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?還是僅指其中一個(gè)?
老師,做審計(jì)報(bào)告,管理費(fèi)用39.75萬,其中包括管理人員職工薪酬23.8萬(其中歸集在研發(fā)費(fèi)用的人工費(fèi)用20萬),業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.15萬,服務(wù)費(fèi)15萬,差旅費(fèi)0.8萬(歸集在研發(fā)費(fèi)用中的其他費(fèi)用0.8萬),研發(fā)費(fèi)用共20.8萬,在報(bào)表附注中如何填寫管理費(fèi)用各項(xiàng)金額?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦?
老師,1、研發(fā)人員報(bào)銷的招待費(fèi)是計(jì)入研發(fā)支出還是管理費(fèi)用???2、如果計(jì)入研發(fā)支出,月末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,那么匯算清繳的時(shí)候,填的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額是只包含銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用)中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額總和,還是也包含研發(fā)支出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額???
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


那之前兩年的研發(fā)人員報(bào)銷的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都記在研發(fā)支出了,需要調(diào)整嗎?是確實(shí)不能記到研發(fā)支出,還是記到哪邊都可以?
計(jì)入研發(fā)支出 匯算清繳的時(shí)候怎么處理的?有沒有納稅調(diào)整
匯算清繳還沒報(bào)呢,正填這項(xiàng)呢,所以問問。所以1、財(cái)務(wù)賬面需要把之前記到研發(fā)支出的調(diào)到管理費(fèi)用嗎?2、匯算清繳的時(shí)候研發(fā)支出里面的招待費(fèi)用寫嗎?
您說的前兩年啊 前兩年匯算清繳沒有做嗎? 1、財(cái)務(wù)賬面需要把之前記到研發(fā)支出的調(diào)到管理費(fèi)用 調(diào)整后就不在研發(fā)支出里面了啊
對(duì),22年做了匯算清繳。23年的現(xiàn)在正做,但是財(cái)務(wù)賬面調(diào)整也是調(diào)在24年5月,那這23年匯算清繳,這個(gè)金額怎么填啊?只填管理費(fèi)用的嗎
那您賬上不做調(diào)整 匯算清繳的時(shí)候調(diào)整填寫就好了 因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用跟管理費(fèi)用都影響損益?
好的老師。那研發(fā)支出具體包含什么???研發(fā)人員報(bào)銷的交通費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi)這些不記在研發(fā)支出嗎
一、企業(yè)研發(fā)費(fèi)用(即原“技術(shù)開發(fā)費(fèi)”),指企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)、材料、工藝、標(biāo)準(zhǔn)的研究、開發(fā)過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,包括: ?。ㄒ唬┭邪l(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用。 ?。ǘ┢髽I(yè)在職研發(fā)人員的工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人工費(fèi)用以及外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi)用。 ?。ㄈ┯糜谘邪l(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備、房屋等固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)或租賃費(fèi)以及相關(guān)固定資產(chǎn)的運(yùn)行維護(hù)、維修等費(fèi)用。 ?。ㄋ模┯糜谘邪l(fā)活動(dòng)的軟件、專利權(quán)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用。 ?。ㄎ澹┯糜谥虚g試驗(yàn)和產(chǎn)品試制的模具、工藝裝備開發(fā)及制造費(fèi),設(shè)備調(diào)整及檢驗(yàn)費(fèi),樣品、樣機(jī)及一般測(cè)試手段購置費(fèi),試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)費(fèi)等。 ?。┭邪l(fā)成果的論證、評(píng)審、驗(yàn)收、評(píng)估以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)、代理費(fèi)等費(fèi)用。 ?。ㄆ撸┩ㄟ^外包、合作研發(fā)等方式,委托其他單位、個(gè)人或者與之合作進(jìn)行研發(fā)而支付的費(fèi)用。 ?。ò耍┡c研發(fā)活動(dòng)直接相關(guān)的其他費(fèi)用,包括技術(shù)圖書資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、外事費(fèi)、研發(fā)人員培訓(xùn)費(fèi)、培養(yǎng)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、高新科技研發(fā)保險(xiǎn)費(fèi)用等。
那么除此之外不能像管理費(fèi)用一樣自己添加二級(jí)明細(xì)交通費(fèi)這些嗎?
二級(jí)科目可以自己設(shè)置 的哈 二級(jí)科目根據(jù)自己?jiǎn)挝磺闆r自行添加設(shè)置
那為什么研發(fā)人員發(fā)生的招待費(fèi)不能設(shè)置到這里面呢?
您設(shè)置在里面 匯算清繳的時(shí)候還要調(diào)整出來 不能全額扣除 也不能加計(jì)扣除啊 沒必要啊?
哦好的 那明白了 謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!