那就50就做營業(yè)外收入
老師,你好。我公司自己搞了一個網(wǎng)站銷售產(chǎn)品,同時也招代理。打個比方。我司的產(chǎn)品賣100元。代理幫我們賣給客戶??蛻魧嶋H付款100元,但我們只收到90,這時我要開多少錢票,分錄怎么寫
我想問一下,a客戶是我們客戶,b客戶是a的客戶,a在我們公司拿貨,例如a客戶在我司拿了某產(chǎn)品100包*1元=100元,這100元是我司應收a客戶的,然后a客戶把100包安3元銷售給b客戶,b客戶會通過公帳把300元打給我們,我們負責開票,扣了稅點后,所產(chǎn)生的差額我們就退還給a客戶,這過程,我怎么做分錄
老師你好,請問這種情況如何分錄:例如客戶在我司采購產(chǎn)品100箱合計2000元,后期客戶說數(shù)量多了退回10箱給我們,退貨貨款100元,但是此退貨貨款客戶后期忘記了,老板就說客戶忘記了就不把錢退給他了,那這個多出來的100元怎么分錄呢?現(xiàn)在好多這樣情況的,很多客戶裝修的時候量平方數(shù)量得不準確所以數(shù)量多了退回來,我們業(yè)務員的意思是客戶不主動提出來我們不會主動把貨款退給他,所以很多客戶有掛賬款
老師,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品是不包運費,客戶自己出,我們賣了產(chǎn)品,客戶把貨款和運費都打給了我們,請問分錄怎么寫?
老師我們賣給客戶飼料,本來應該收1000,但是客戶給我們轉(zhuǎn)980元,剩下的20元不給我們了,說扣了我們20元皮重,我應收賬款掛的1000元,但是只收到980元,剩下的20元我怎么記賬
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
國外酒店住宿開具的英文個人抬頭的收據(jù)能入賬和抵減企業(yè)所得稅嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在才21號,我超市營業(yè)額已經(jīng)達23萬了。 要保住小規(guī)模納稅人身份,我要怎么合規(guī)籌劃?
老師,投資款轉(zhuǎn)到賬戶上了,雖然沒備注投資款,但是財務報表中顯示實收資本增加了,稅務系統(tǒng)就會自動出來印花稅繳納界面,后面需要怎么操作
請問老師,這幾項哪個不屬于跨區(qū)域施工,請分別舉例說明每一項
2026年實繳注冊資本,知識產(chǎn)權(quán)實繳是不是有什么政策?
只做總賬,月末還要分在產(chǎn)品成本跟完工產(chǎn)品成本嗎?
老師,那賬做在2025年,2026年取得的發(fā)票,能直接把這個2026年的發(fā)票附在2025年的賬上嗎?
我們主要是把產(chǎn)品委托出去加工,正常加工費去計入委托加工資,那像一些水費,染色費,這個入制造費用還是委托加工物資?
小規(guī)模公司申請為一般納稅人企業(yè)是當月生效還是下個月生效
借銀行存款10050 貸應收賬款10000 貸營業(yè)外收入50嗎
這樣應收款提現(xiàn)不了產(chǎn)品膨脹的50元
是的對的,是這么做的
這樣應收款提現(xiàn)不了產(chǎn)品膨脹的50元
你需要視同銷售。你想體現(xiàn)的話,得多交稅,你們同意嗎?
但是營業(yè)外收入一樣并入收入總額的
他不需要交增值稅,需要交所得稅呀。
但是我們按客戶的結(jié)算金額開的發(fā)票呀
一樣需要交增值稅
借應收賬款10050 貸主營業(yè)務收入應交稅費 借銀行存款貸應收賬款。