您好,我們賬務上要體現(xiàn)一個簡單加工組裝的過程 借:生產成本-材料 貸:原材料-A 原材料-B 原材料-C 借:庫存商品 貸: 生產成本-材料 這樣就可以了
老師你好,我這是商貿企業(yè),電腦批發(fā)的,供應商開票開給我們10臺電腦,型號也寫了,但是我們進貨明明是10套,有顯示器的,這樣相當于顯示器沒顯示,這個發(fā)票上一定要提現(xiàn)嗎還是合同上體現(xiàn)出來就好了,我們進貨了主機和顯示器是分開賣的,那如果出貨了,我肯定會開顯示器的發(fā)票
因為我們開出去是屬于導航儀整機,那么開這個零件進來,他要不要配套,比如說我只開面殼的就可以,還是說我底上蓋下蓋,還有包括里面的顯示屏都要一套開進來成一套的才算,還是說我隨便,我就開個面殼的也行,開個其他的配件也行,那開進來的時候,它可以就可能就是一個導航儀面殼,一個塑膠,這樣子的有沒有影響?
請問一下我是商貿企業(yè),然后是買配件回來組裝成手表賣出去的,像這種組裝行業(yè),我做賬的時候進項做的是庫存商品是配件,銷項做賬做的是手表的明細,這樣行不行的,因為商貿企業(yè)不是一般都是買什么賣什么嗎?但我這個不匹配
老師我們是商貿企業(yè),賣服務器,電腦的,我們經(jīng)常進來顯示器,配件一大推,最后賣出去是一個整機,進項一般都是有配件,我們開出去配件就不往出開了,這樣做行不行,有什么不妥
老師你好!,我們是醫(yī)療器械經(jīng)營公司,一般納稅人,公司有些銷售的商品是儀器含軟件的,供應商開的是儀器和軟件的發(fā)票,但是我們財務只開了儀器出去的票,開出去的大部分是普通發(fā)票,實際是軟件裝在儀器里面(儀器是帶電腦的)銷售出去的并沒有開軟件,就是全部抵扣了進項稅額,只留了軟件的成本在賬上,這樣的情況已經(jīng)持續(xù)幾年,后期會有補稅風險嗎?
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個月的工資,是六七月份的,八月份申報個人所得稅超過了五千,這個怎么申報,這幾個員工是六月份入職的?
老師,一個項目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個項目需要正常開票!異地預交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復
老師我申報增值稅時,把普票都給填到專票里面了,需要更改申報表嗎?
老師我們是一般納稅人貿易公司,購進的一批鋼材不含運輸,運輸發(fā)票是運輸公司開的9個點的運輸發(fā)票,這個運輸費是計入成本分攤到鋼材里面嗎,運輸9個點的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風險嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務本身沒有問題,目前進項稅額已轉出,已補交以前年度所得稅,這個反饋怎么填?
老師,您好,個體戶老板的工資需要申報個稅嗎,還有每個月給這個老板發(fā)有工資的話,能計入工資薪金做費用嗎 還有一個問題,我們的主要外包業(yè)務,收到的主營業(yè)務收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個員工工資做管理費用還是做主營業(yè)務成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉股一次,交了個稅,現(xiàn)在再轉股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎
那我怎么統(tǒng)計我有哪些配件沒開出去
您好,原材料?進銷存? 和?庫存商品進銷存,這2個表都要要的,就是管理存貨的