你好,工程施工里面確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
工程施工,施工勞務(wù)可以從工程施工-合同成本直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,月末結(jié)賬建筑行業(yè),工程施工~合同成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。那么主營業(yè)務(wù)成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去嗎?
老師,公司是小規(guī)模納稅人,工程施工企業(yè),這個月營利,我要做暫估,借:工程施工一合同成本,貸應(yīng)付賬款一某某公司,結(jié)著結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工一合同成本這樣對?
老師,工程施工我可以直接這樣做嗎?不要工程結(jié)算和工程施毛利那和科目。借:工程施工~合同成本,貸,銀行。結(jié)轉(zhuǎn)時。借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工合同成本。確認收入時,借應(yīng)收,貸,主營,稅金
老師,裝修工程公司,支付的那個工程施工合同成本還要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當時主要是進口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當月進的礦產(chǎn)品當月就做未開票收入,因為當沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
哦,支付工程設(shè)計費時,做的時候是借:工程施工一一合同成本一一項目設(shè)計費 貸:銀行存款,然后期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工一合同成本一項目設(shè)計費。老師,幫我核對一下,有沒有哪里有問題?
你好,確認收入之后再做第二個。
哦,如果年底沒有確認到收入,我把它結(jié)轉(zhuǎn)了,有沒什么風險和異常?
你好有風險,收入和成本不匹配