您好!是的,是有扣除限額
在所得稅匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費沒有超過營業(yè)收入的0.5%時還要納稅調(diào)整嗎?
老師,購買的預(yù)付卡用來送禮的,只開了預(yù)售卡的發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費后,是不是匯算清繳時要納稅調(diào)增
老師,買的購物卡送人了,只給開了預(yù)售發(fā)票,做賬時只能做到業(yè)務(wù)招待費對嗎?匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎
購買的預(yù)付卡發(fā)票顯示不征稅,入了業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,老板不愿意在匯算清繳時把業(yè)務(wù)招待費調(diào)增,他說是把業(yè)務(wù)招待費申報獎金 申報個稅,他繳納個稅,那么申報匯算時,業(yè)務(wù)招待費就不填了。這樣可以不
老師,公司新買的120萬的車,怎么入賬,怎么報稅
公司給員工發(fā)的差旅補貼需要發(fā)票嗎
金蝶軟件,打印明細分類賬,比如打印稅金及附加—城建稅,為什么明細分類賬點開表頭顯示6403.01城建稅。不能顯示稅金及附加-城建稅
通過國家機關(guān)不是可以全額扣?所以不應(yīng)該選b嗎
有一個公司出售了一輛車,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該如何填報?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
資產(chǎn)管理公司,就是長期二房東,一般要交哪些稅?有哪些優(yōu)惠或者可抵扣的?毛利率一般是多少正常?如果房東住房一年租給個人10萬,租給A公司3萬,A公司再轉(zhuǎn)租給個人7萬一年,是否屬于合理避稅?
我們是賣空調(diào)的公司。我們公司最近搞一個活動。就是買一臺新空調(diào)。拿舊的來置換,可以申請補貼。500元。如果我在談訂單的時候,直接便宜500元給客戶,和到時候客戶買了空調(diào),我再拿現(xiàn)金補貼給他500元,賬務(wù)處理上有什么區(qū)別?
老師,請問我企業(yè)需要融資,準備的材料要求有產(chǎn)權(quán)證照或證明,我企業(yè)有a執(zhí)照和b執(zhí)照,b執(zhí)照有房產(chǎn)證,a執(zhí)照沒有房產(chǎn)證,a執(zhí)照需要融資,我這個產(chǎn)權(quán)證明應(yīng)該怎么整
房東出租住房給個人一年12萬,需要繳納哪些稅?具體多少錢 房東如果先出租房子給A公司2萬一年,A公司再轉(zhuǎn)租給個人一年10萬,這樣雙方需要交多少稅 這個辦法減稅是否可行?
老師,您是說直接按比例那個調(diào)增就行,不用額外再全額納稅調(diào)增嗎
你好!是的。實操中一般都是這樣
但是需要說明的是,這個代扣代繳個稅,是要做的。 不過跟匯算的業(yè)務(wù)招待費無關(guān)
老師,只有一個預(yù)開的免稅發(fā)票,相當(dāng)于無票支出,無票支出不用全額調(diào)增嗎
老師,代扣代繳個稅這個做不到的,送客戶的,再扣人家個稅這個不現(xiàn)實,所以想跟您說,個稅不扣,匯算時全額納稅調(diào)增呢
你好!這個不行。要消費發(fā)票才行
老師,就是沒有消費發(fā)票,所以是不是全額納稅調(diào)增可以
你好!是的。這樣的全額調(diào)增
好的老師,但是做賬時放業(yè)務(wù)招待費了,那業(yè)務(wù)招待費匯算時還會按比例調(diào)增一部分,其他類再全額調(diào)增,這樣就重復(fù)調(diào)增了老師
你好!不是,你沒有發(fā)票,就全額調(diào)了就行了 不用再按業(yè)務(wù)招待費調(diào)了
好的老師,您是說業(yè)務(wù)招待費那,填匯算清繳表時這部分就不用調(diào)增了。只是在無票那全額調(diào)增
你好!是的,就是這樣
老師,那入賬還能入業(yè)務(wù)招待費嗎,還是匯算錄業(yè)務(wù)招待費數(shù)據(jù)時把這部分數(shù)據(jù)減掉就行
老師,或者我在管理費用或銷售費用下設(shè)個二級科目---無票支出,記到這里,匯算里全額調(diào)增,就不影響業(yè)務(wù)招待費了,可以嗎老師
你好!你可以入賬。但是匯算的時候不算在這個里面