您好!是的,是有扣除限額
在所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有超過營業(yè)收入的0.5%時(shí)還要納稅調(diào)整嗎?
老師,購買的預(yù)付卡用來送禮的,只開了預(yù)售卡的發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)后,是不是匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增
老師,買的購物卡送人了,只給開了預(yù)售發(fā)票,做賬時(shí)只能做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)對嗎?匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎
購買的預(yù)付卡發(fā)票顯示不征稅,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,老板不愿意在匯算清繳時(shí)把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,他說是把業(yè)務(wù)招待費(fèi)申報(bào)獎(jiǎng)金 申報(bào)個(gè)稅,他繳納個(gè)稅,那么申報(bào)匯算時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)就不填了。這樣可以不
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個(gè)科目不會在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師,您是說直接按比例那個(gè)調(diào)增就行,不用額外再全額納稅調(diào)增嗎
你好!是的。實(shí)操中一般都是這樣
但是需要說明的是,這個(gè)代扣代繳個(gè)稅,是要做的。 不過跟匯算的業(yè)務(wù)招待費(fèi)無關(guān)
老師,只有一個(gè)預(yù)開的免稅發(fā)票,相當(dāng)于無票支出,無票支出不用全額調(diào)增嗎
老師,代扣代繳個(gè)稅這個(gè)做不到的,送客戶的,再扣人家個(gè)稅這個(gè)不現(xiàn)實(shí),所以想跟您說,個(gè)稅不扣,匯算時(shí)全額納稅調(diào)增呢
你好!這個(gè)不行。要消費(fèi)發(fā)票才行
老師,就是沒有消費(fèi)發(fā)票,所以是不是全額納稅調(diào)增可以
你好!是的。這樣的全額調(diào)增
好的老師,但是做賬時(shí)放業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算時(shí)還會按比例調(diào)增一部分,其他類再全額調(diào)增,這樣就重復(fù)調(diào)增了老師
你好!不是,你沒有發(fā)票,就全額調(diào)了就行了 不用再按業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)了
好的老師,您是說業(yè)務(wù)招待費(fèi)那,填匯算清繳表時(shí)這部分就不用調(diào)增了。只是在無票那全額調(diào)增
你好!是的,就是這樣
老師,那入賬還能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,還是匯算錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)據(jù)時(shí)把這部分?jǐn)?shù)據(jù)減掉就行
老師,或者我在管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用下設(shè)個(gè)二級科目---無票支出,記到這里,匯算里全額調(diào)增,就不影響業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,可以嗎老師
你好!你可以入賬。但是匯算的時(shí)候不算在這個(gè)里面