您好!是的,是有扣除限額

在所得稅匯算清繳時業(yè)務招待費沒有超過營業(yè)收入的0.5%時還要納稅調(diào)整嗎?
老師,購買的預付卡用來送禮的,只開了預售卡的發(fā)票,做業(yè)務招待費后,是不是匯算清繳時要納稅調(diào)增
老師,買的購物卡送人了,只給開了預售發(fā)票,做賬時只能做到業(yè)務招待費對嗎?匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎
購買的預付卡發(fā)票顯示不征稅,入了業(yè)務招待費,匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,老板不愿意在匯算清繳時把業(yè)務招待費調(diào)增,他說是把業(yè)務招待費申報獎金 申報個稅,他繳納個稅,那么申報匯算時,業(yè)務招待費就不填了。這樣可以不
老師,做分錄的時候, 借 其他業(yè)務收入/保險返利---100(貸方負數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務收入/保險返利--80(借方負數(shù))對嗎
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費,去哪個科目,公司接個評估項目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
老師,您是說直接按比例那個調(diào)增就行,不用額外再全額納稅調(diào)增嗎
你好!是的。實操中一般都是這樣
但是需要說明的是,這個代扣代繳個稅,是要做的。 不過跟匯算的業(yè)務招待費無關(guān)
老師,只有一個預開的免稅發(fā)票,相當于無票支出,無票支出不用全額調(diào)增嗎
老師,代扣代繳個稅這個做不到的,送客戶的,再扣人家個稅這個不現(xiàn)實,所以想跟您說,個稅不扣,匯算時全額納稅調(diào)增呢
你好!這個不行。要消費發(fā)票才行
老師,就是沒有消費發(fā)票,所以是不是全額納稅調(diào)增可以
你好!是的。這樣的全額調(diào)增
好的老師,但是做賬時放業(yè)務招待費了,那業(yè)務招待費匯算時還會按比例調(diào)增一部分,其他類再全額調(diào)增,這樣就重復調(diào)增了老師
你好!不是,你沒有發(fā)票,就全額調(diào)了就行了 不用再按業(yè)務招待費調(diào)了
好的老師,您是說業(yè)務招待費那,填匯算清繳表時這部分就不用調(diào)增了。只是在無票那全額調(diào)增
你好!是的,就是這樣
老師,那入賬還能入業(yè)務招待費嗎,還是匯算錄業(yè)務招待費數(shù)據(jù)時把這部分數(shù)據(jù)減掉就行
老師,或者我在管理費用或銷售費用下設(shè)個二級科目---無票支出,記到這里,匯算里全額調(diào)增,就不影響業(yè)務招待費了,可以嗎老師
你好!你可以入賬。但是匯算的時候不算在這個里面