您好,你們拿回來以后重新建賬的。
之前一直都是外賬公司做賬,現(xiàn)在拿回來了,我們用的財務(wù)軟件不一樣,怎么辦,重新建賬嗎,如果重新建賬是按照外賬公司交接的數(shù)據(jù)算期初余額嗎
老師,一個小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)比較亂,賬本和報稅都對應(yīng)不起來,如果接這個公司會計工作給它重新建賬根據(jù)新賬套再重新開始申報不管以前它怎么報的可以嗎?
請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬,21年做的手工帳,未使用金蝶軟件做賬,22年重新使用金蝶軟件做賬時要重新創(chuàng)建賬套嗎?如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤總額為什么成了負數(shù)呢?如果是負數(shù)會不會影響我2022年做賬呢?還有我年底的時候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎?如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎?等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù),之前的東西都還在嗎?
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務(wù)報表的上期期末和本期起初對不上稅務(wù)局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調(diào)賬呢
以前用快賬做過,后來給代賬公司了,還更名了,再接手后,重新建賬嗎?如果不重建應(yīng)該怎么辦?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
舊的不管了嗎?要導(dǎo)入多久的賬
哦,能導(dǎo)入就導(dǎo)入,不能導(dǎo)入就得重新建賬
最后一個月的嗎?
對,按照最后一個月的科目余額表建賬