你好!可以抵減的啊。 你的主表發(fā)來看下
獨立核算的分公司(一般納稅人)在匯算清繳的時候是不需要交企業(yè)所得稅的(去年一年都申報了的填寫A表也顯示不交)為什么檢查申報后顯示又要交(報表是沒有利潤的)總公司還沒匯算清繳,是不是把總公司應(yīng)該補交的給我算一起了?我是不是應(yīng)該等總公司匯算清繳之后我再申報分公司的匯算清繳?
老師,所得稅季度申報表利潤總額為2萬,應(yīng)納稅額顯示5000,這個5千是預(yù)激的嗎?匯算清繳的時候可以作抵嗎?
老師,請問一下,預(yù)繳是多交的所得稅,匯算清繳時顯示有稅要退,我提交了企業(yè)所得稅年報之后還要做什么步驟申請退稅嗎?
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅時,實際應(yīng)繳那都是負數(shù)的,有退稅,然后提交申報時,為啥還顯示繳企業(yè)所得稅137.9呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳已申報,需退稅332.22,提交退抵稅費,為什么顯示不能小于0,哪里出問題呢
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
現(xiàn)在發(fā)不了,只有明天發(fā)了
你好!好的。歡迎再來探討
這個遞減需要填什么表嗎
你好!不需要,系統(tǒng)自動抵減