借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
老師,我們公司從去年在建工程.月開始投產(chǎn),之前我的買回來所有進(jìn)項(xiàng)稅都記在借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_待抵扣稅額,6月份我勾選認(rèn)證了進(jìn)賬稅大于銷項(xiàng)稅(6月進(jìn)賬87000_86000=1000元留底),我沒有做稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄,7月就是本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)賬稅我怎么做待抵扣稅額會(huì)計(jì)分錄,請老師指點(diǎn)?
老師,我們律所是一般納稅人,本月有成本專票咨詢費(fèi),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我該怎么處理呢?我可以直接做進(jìn)其他收入不?進(jìn)項(xiàng)抵扣部分?
老師,請問我們之前收到的專票,一直沒有認(rèn)證抵扣,我也咨詢了咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,建議我計(jì)入貸方待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我現(xiàn)在進(jìn)行了專票的勾選抵扣,分錄應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
網(wǎng)上買了東西,對方開了專票,可是我們這邊做了進(jìn)項(xiàng)勾選,才發(fā)現(xiàn)開票的內(nèi)容是不能抵扣稅的,又做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貨沒有退回給商家,做賬的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師 我8月份認(rèn)證了一個(gè)票還沒回來的進(jìn)項(xiàng) 而且這個(gè)票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個(gè)月做那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 會(huì)計(jì)分錄該怎么做
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么