您好,現(xiàn)在每季度30萬的免稅額的呢

小規(guī)模納稅人,免稅政策,之前是每月不超過10萬,一個季度不超過三十萬,可以享受免稅,現(xiàn)在小規(guī)模生活服務(wù)免稅政策到年底,那發(fā)票的開具還有要求嗎?
老師,你好,我想咨詢一下關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅的問題。試用3%的稅率,月銷售額在15萬元以下,季銷售額在45萬元以下的話,是不是就不用繳納增值稅了,只用開具普通發(fā)票即可。
老師好,個體工商戶核定征收的經(jīng)營額是每月10000,現(xiàn)在有個合同需要開票含稅是45000元,這個超過10000就要繳納增值稅嗎?還是可以享受每月10萬免稅的政策?
12月新開辦企業(yè)(一般是小規(guī)模納稅人吧),需要開具18萬元發(fā)票,需要繳納增值稅嘛?是否適用“自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。”
老師,我在年初時開具一張免稅負數(shù)發(fā)票,90萬,是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時又開了一張稅率是1的35萬正數(shù)維修水渠發(fā)票,我申報增值稅時填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎?我超過30萬了是不是需要繳納稅款呢
老師好,對方公司既買我公司的貨物,又賣給我公司材料,對方公司怎么設(shè)置會計科目
老師,麻煩請問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,我們是10月30號開的發(fā)票,但是是11月份預(yù)計的增值稅,這種我們該怎么申報呢
A公司和B公司是同一個老板,但是不同的法人?,F(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬元(無息),需要做哪些手續(xù),賬戶處理怎么做呢
老師,我就想問下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說含稅有的老師說不含稅
老師,一般納稅人的加工費開幾個點合適?
老師,麻煩請問一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內(nèi)的沒有發(fā)票需要對方提供收據(jù)和個人身份信息,包括電話和身份證號嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
3萬所有稅都免的這個政策有嗎
您好,沒有這樣的政策的喔。
好的,謝謝
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。