你好,按季度報(bào)稅的話,不需要繳納增值稅。如果開的是普通發(fā)票。

老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,超過部分減按1%,那小規(guī)模開普票是開免稅,還是1個(gè)點(diǎn)
自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 初期我怎么知道這個(gè)月會(huì)不會(huì)超過10萬呢,那我一開始開免稅還是開百分之1發(fā)票呢
老師,根據(jù)以下政策,是月銷售收入10萬以下免征增值稅,超出的部分減按1%征收嗎? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師你好,我們是個(gè)體工商戶,想開立諮詢費(fèi)發(fā)票,看了法規(guī),想確認(rèn)一下開票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們?cè)谄倍愊到y(tǒng)上看到諮詢費(fèi)6%,請(qǐng)問小規(guī)模的話,適用減按1%開立嗎? (每季度開票估計(jì)會(huì)超過30萬)
老師,個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,怎么更改
老師您好,繳納了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)就必須繳納契稅嗎?具體怎么繳納,有沒有相關(guān)的文件啊
老師,您好,請(qǐng)問下已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票是由購買方?jīng)_紅還是銷售方?jīng)_紅?
公司前期購買的固定資產(chǎn)安裝完畢后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,對(duì)方也開具了發(fā)票,還有尾款沒有支付,固定資產(chǎn)在使用中出現(xiàn)了問題,經(jīng)過雙方協(xié)議后,尾款不需要支付,對(duì)方開具的專票需要我們紅沖尾款的金額,賬務(wù)怎么處理(已經(jīng)提折舊了)
小規(guī)模一個(gè)季度的免稅額是多少
請(qǐng)問一般納稅人享受附加稅和買賣合同印花稅減半征收嗎?
老師請(qǐng)問一下庫存商品要視同銷售要怎么處理。分錄如何為做
電商行業(yè) 請(qǐng)問商家收到的抖音平臺(tái)補(bǔ)貼 商家給抖音平臺(tái)開具什么類型的發(fā)票
老師好:我司在廣東佛山,請(qǐng)問:我司招了一部分退休后的反聘人員,這部分人之前一直在我司工作,請(qǐng)問這批人需要交殘疾金嗎?
有限責(zé)任公司可以變更為個(gè)體工商戶嗎


想申請(qǐng)開增值稅專用發(fā)票,按季度報(bào)稅還是按月報(bào)稅,是在哪申請(qǐng)?還是稅務(wù)核定?
你好,照樣還是按季度來申報(bào),電子稅務(wù)局,我要辦稅,發(fā)票管理里面有一個(gè)稅種認(rèn)定,在這里面申請(qǐng)。