借:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)? 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付賬款 ? ? ? ? ?固定資產(chǎn)? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ? ?

老師好,我們買(mǎi)的一批電動(dòng)車(chē),已經(jīng)使用兩年,票也開(kāi)全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問(wèn)題,剛好還有最后一筆款沒(méi)付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個(gè)三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項(xiàng)支付給乙,現(xiàn)在問(wèn)題是乙也開(kāi)來(lái)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價(jià)格單獨(dú)不出來(lái),這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。新開(kāi)企業(yè),購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),已經(jīng)按合同支付了不含稅貨款,現(xiàn)在距離購(gòu)入固定資產(chǎn)已有差不多半年,我方一直未付13%的稅款,對(duì)方也一直未開(kāi)票,但是機(jī)器已投入使用,我這邊怎么做比較合理?難道是暫估入庫(kù),入庫(kù)隔月就提折舊,然后等開(kāi)票了,再補(bǔ)記稅費(fèi)分錄?
我買(mǎi)了一臺(tái)機(jī)器,價(jià)值10萬(wàn),分三次付款,分別是4萬(wàn)元+4萬(wàn)元+2萬(wàn)元。目前,還剩余2萬(wàn)元尾款沒(méi)支付,我通過(guò)其他應(yīng)付款核算。發(fā)票在支付第二次款項(xiàng)的時(shí)候就已經(jīng)到了,機(jī)器也驗(yàn)收合格了,我入賬固定資產(chǎn)10萬(wàn)元。但是驗(yàn)收完的第二天,機(jī)器開(kāi)票陸續(xù)出現(xiàn)問(wèn)題,對(duì)方也派人維護(hù)了,但是最終因機(jī)器問(wèn)題較多,故對(duì)方提出在尾款2萬(wàn)元的基礎(chǔ)上,減免1萬(wàn)元。也就說(shuō)我們現(xiàn)在只需要支付尾款1萬(wàn)元,可問(wèn)題是,固定資產(chǎn)我已經(jīng)入賬@0萬(wàn)元了,這可怎么辦處理啊
老師,我們公司有筆業(yè)務(wù):設(shè)備發(fā)票全額(100%)開(kāi)過(guò)來(lái)了,前期付了90%的款,掛帳10%,現(xiàn)支付尾款10%,但在付尾款中出現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題,扣了質(zhì)量扣款,差額付款,對(duì)方蓋章同意扣款涵件,但不開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我司做賬:調(diào)減固定資產(chǎn)原值,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?我的提問(wèn)時(shí):這筆業(yè)務(wù)是這樣做賬嗎?這么做賬原始憑證依據(jù)合理嗎(沒(méi)有負(fù)數(shù)發(fā)票)?對(duì)應(yīng)的調(diào)減資產(chǎn)原值,折扣要不要調(diào)?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模企業(yè),9月購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,但已經(jīng)付款,因?yàn)殇N(xiāo)售方說(shuō)第二天給票我就按照借固定資產(chǎn),貸銀行存款了,沒(méi)有記錄到預(yù)付賬款,后面10月份了銷(xiāo)售方才開(kāi)票過(guò)來(lái),而且開(kāi)過(guò)來(lái)的票金額比實(shí)際付款金額大,我們也不需要付多開(kāi)出來(lái)的錢(qián),現(xiàn)在怎么做賬
老師,我們公司員工去客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試設(shè)備發(fā)生的差旅費(fèi),老板讓費(fèi)用算給客戶(hù),但是我們跟客戶(hù)沒(méi)有合同,就上門(mén)服務(wù)下,這個(gè)我可以做份技術(shù)服務(wù)合同嗎
老師好,對(duì)方賣(mài)給我們的商品有質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)方退了我們部分罰款,我們已經(jīng)銷(xiāo)售出去了 成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,是不是 做 借 銀行 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,按次申報(bào)的印花稅,今天17號(hào)申報(bào)會(huì)遲嗎?平常都是15號(hào)前申報(bào)
染費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本還是制造費(fèi)用
老師您好。我司是小型微利企業(yè),使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,5月有補(bǔ)繳2022—2024年印花稅16353.34元,是直接記當(dāng)期損益營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司出口退稅,報(bào)關(guān)單是B公司,但是客戶(hù)付款是A公司,客戶(hù)指定要求我們送到B公司。請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)影響退稅嗎
24—25年累計(jì)做了采購(gòu)原材料暫估500萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票,如果這筆數(shù)不開(kāi)票騎。情況怎么紅沖,或者是沖掉應(yīng)收可以嗎?
開(kāi)的設(shè)備安裝與修理,修理的理寫(xiě)錯(cuò)了,這個(gè)發(fā)票能用嗎?
工傷報(bào)銷(xiāo),其中醫(yī)療統(tǒng)籌支付的款要報(bào)銷(xiāo)給員工嗎
未報(bào)關(guān)樣品收匯出口,進(jìn)項(xiàng)有專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)從進(jìn)到銷(xiāo)再到收匯,再到匯算清繳怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝


如果屬于對(duì)方質(zhì)量問(wèn)題,我們公司不愿意紅沖,尾款抵損失費(fèi)怎么處理呢?
那么尾款不再支付計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入